这个做了这个表,这个表的数据肯定要和你账本上一致啊,要不然税务局材料你就没办法解释。
现在是一家新公司的会计,这家公司去年五月成立,到现在还在筹建期,我没来之前一直是代理公司申报纳税,但老板这一年的发票没有给代理公司,并且一直都是零申报,现在我也给公司新开账补做这一年来的账本,我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了,2.我发现有一些费用不是公司的,而是老板个人负担的,但老板要求入账,入账后不是要调增吗,但之前代理公司已经零申报了,我现在应该怎么做?也要自己做汇算表调增上去吗?然后再到税务局说明?还是应该怎么处理呢?
老师,我目前在一家大企业做结算会计,加上社保工资3千,不包吃包住,我要是在公司待久了,我应该就是从结算到成本,最后进税务,可能是我毕业这一年多跳槽频繁吧,一方面,确实会计工资不高,还有我老公是做施工的,就想着要不转行做资料员,听说工资比较高,以后可以承包资料,一个月拿一万的工资,想想可以跟老公不在分居,工资又高确实很心动,但是我在这里上班,带我的师傅很认真的教我,我也上手了,培养我是为了孕期可以接替她,我的室友同事也曾说,这个岗位走了好几个,试用期3个月,你才一个月,到时候领导觉得你行,就会跟你说试用期过了,我内心从长远来看,我应该转行,但是我也害怕,我还没有学到一个月一万的程度,我老公失业了,因为工地不是经常就有,然后我又去应聘会计,还是没经验,还是三千的工资。
企业在建立时在税局备案使用的会计制度与企业新建账套时使用的会计制度不一致时,会有什么后果?我当然知道保持一致是应该的,我也知道最好保持一致,但是针对现在的问题是没法保持一致,我就想知道有什么税务上的问题或者后果,严不严重???请老师针对性的回答问题吧,我已经把想知道的点描述成这样,不难理解了吧?
您好,我想问一下,高新企业之前的会计没有做折旧表,现在高企老师做了一张表,但是数据和账本上面的不一样,高企老师又说这没事,税务局这几天一直检查一看就明白了,但我不怎么明白,但我又不知道原理,到时候应该怎么跟税务局解释
目前的情况是前面的会计有申报未开票收入,现在交接给我,我看了一下账,发现后面有部分客户有做重新开票冲减未开票收入,但是原会计没有做这种未开票收入的台账。现在又有一个19年的客户找过来要票,我看了一下应该是账面没有挂账,估计是被做未开票处理了。但是我不知道她税务局上到底剩余有多少未开票金额没有被冲减,麻烦老师指导下这个该要怎么查询
收到社保局生育津贴款,产假期间工资正常发的,如何做账
企业招用重点群体人员抵减的增值税以及附加税怎么做账?
针对这张状态显示正常,但是显示有风险的发票,税务局那边要反馈,这样的话我图2该怎么选?发票的进项我记在待抵扣,其他正常记,这样有没有问题?
转租房子的收入,需要做成本吗?
老师,我们2022年账套调整数据过,税务老师说2022年利润表跟申报表数据没有对上,可以我对了一下,是正确的!还是说第四季度利润表也要更改?
饭店是一般纳税人,但是客人大部分都是个人只能开普票,我买菜对方可以给我开专票,这种情况我能抵扣增值税吗。饭店能不能给公司名头的客人开专票
酒店的利润率怎么计算
老师们好!请教一个问题,我有一个个体户,现在想注销,开了几万块钱的票,还有100多万的未开票,如果注销怎么做才能做到不交税或者少交税?
老师出口的三方贸易合同怎么签,需要注明什么,盖谁的章。
个体经营还是小规模纳税人,所得税是走个人经营所得税还是小规模纳税人的小微企业?
我就是看账本上面的数据和这个不一样,高企老师又说每个月让附上一张,所以说这个是不是还不如不附
说要附一个表格,你肯定要和你账上一致啊,不一致,税务局问你也没办法去解释,要么就不附。