同学你好 如果是减免费,属于销售折让,应冲减营业收入和应收账款才对。

老师,我们是物业公司。那么我收取客户的物业费是先计提,借应收账款-物业费(a客户),贷收入-物业费收入,销项税。收到钱之后借银行,贷物业费冲掉。那么审计时经常让我提供收入明细。我是否应该在主营业务收入-物业费这个科目设置客户辅助。以后能直接在系统里导出。
老师你好,公司是小规模纳税人,现形政策增值税已经不按3、1,0%处理,是减免了那账务处理应该怎么写? 借银行存款1000, 贷转主营业务收入 贷应交税费-减免税费 结转减免税费 借应交税费-减免税费, 贷营业外收入 借应交税费,减免税费, 贷营业外收入 老师这样分录做的对吗?那应交税费增值税具体数据是多少啊?按3%去核算,营业外收入是按3%核算的吗?
物业行业小规模纳税人,业主欠了1年物业费,我每月都是按照借应收,贷主营业务收入,应交税费做的账,现在拿了一张领导签字的减免物业费的单子,现在收不到这部分款,请问怎么做账呢?
物业公司小规模纳税人,每月的物业费欠费的我都计入应收账款了,但是后面因为某种原因要对该户业主免收费,那我账务处理是不是应该借营业外支出,贷应收账款,那么营业外支出二级科目写啥好呢?
物业公司小规模纳税人,每个月的欠费我做的借应收账款,贷主营业务收入、贷应交税费。有一户业主欠费2021.10.1到2022年9月份的,公司现在要对该户免这期间的物业费,那我应该怎么做账务处理呢?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做
公司12月4日买了一个31万的车,本月开出去25万的6个点专票,请问一下,还要交多少税
给房主对公转房租是2025年7月份,开房租发票的合同里可以写从2025年1月1日到2025年12月31日吗?这样开一整年好开
按最低工资缴纳社保踩红线,要求按实际工资缴纳,成本太高,按多少踩既不踩红线又不触发风险提示
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗? 还是说要求生育津贴全部给我,不要补贴800块呢,
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
假设是减免3月份-5月份的物业费,为啥是营业外收入呢?不明白
冲减营业收入,不是营业外收入。 说明公司实质上是3-5月没有收入,免了。
??不明白,你的文字信息
如果是减免费,属于销售折让,应冲减营业收入和应收账款才对。 不是营业外收入。 以下同学你的说的原文,你说营业外收入: “假设是减免3月份-5月份的物业费,为啥是营业外收入呢?不明白”
我是这样子做的
你这样多确认的会计收入和营业外支出。从性质上讲,是免收入,不是收入收不回来。
所以,尽管结果对损益影响是一样的,如果有增值税就等于多交了。 但是你这样处理和业务不合拍
建议不做处理,余下月份需要确认收入时,少确认这几个月份,就税务和会计都顾上了