同学你好 如果是减免费,属于销售折让,应冲减营业收入和应收账款才对。

老师你好,公司是小规模纳税人,现形政策增值税已经不按3、1,0%处理,是减免了那账务处理应该怎么写? 借银行存款1000, 贷转主营业务收入 贷应交税费-减免税费 结转减免税费 借应交税费-减免税费, 贷营业外收入 借应交税费,减免税费, 贷营业外收入 老师这样分录做的对吗?那应交税费增值税具体数据是多少啊?按3%去核算,营业外收入是按3%核算的吗?
物业行业小规模纳税人,业主欠了1年物业费,我每月都是按照借应收,贷主营业务收入,应交税费做的账,现在拿了一张领导签字的减免物业费的单子,现在收不到这部分款,请问怎么做账呢?
物业公司小规模纳税人,每月的物业费欠费的我都计入应收账款了,但是后面因为某种原因要对该户业主免收费,那我账务处理是不是应该借营业外支出,贷应收账款,那么营业外支出二级科目写啥好呢?
物业公司小规模纳税人,每个月的欠费我做的借应收账款,贷主营业务收入、贷应交税费。有一户业主欠费2021.10.1到2022年9月份的,公司现在要对该户免这期间的物业费,那我应该怎么做账务处理呢?
我们是一家小规模纳税人,物业公司,平时的物业费我是按月确认一次收入,对于当月应交而没交的我是借应收款账款,贷主营业务收入,应交税费,现在欠费收不到了,公司要免掉他这几个月的物业费,我是把分录红冲,还是计入借营业外支出呢,贷应收账款呢?
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假设是减免3月份-5月份的物业费,为啥是营业外收入呢?不明白
冲减营业收入,不是营业外收入。 说明公司实质上是3-5月没有收入,免了。
??不明白,你的文字信息
如果是减免费,属于销售折让,应冲减营业收入和应收账款才对。 不是营业外收入。 以下同学你的说的原文,你说营业外收入: “假设是减免3月份-5月份的物业费,为啥是营业外收入呢?不明白”
我是这样子做的
你这样多确认的会计收入和营业外支出。从性质上讲,是免收入,不是收入收不回来。
所以,尽管结果对损益影响是一样的,如果有增值税就等于多交了。 但是你这样处理和业务不合拍
建议不做处理,余下月份需要确认收入时,少确认这几个月份,就税务和会计都顾上了