你好,学员,这个最好是写个说明的
老师,你好。我们有个项目材料是项目负责人负责采购。他个人和我们公司签订了购销合同,然后他又和材料供应商签订了采购合同。然后发货到我们项目上后,项目负责人自己把材料款垫付了没有从公司账户走账。现在材料供应商开具材料发票给我们公司,要求我们把材料款直接打给这个项目负责人就可以了。那我们该如何操作呢?是写委托函吗?还是要求供应商开具收到项目负责人的现金收款收据呢?业务是真实的。
去年项目老板从自己私户向钢材公司公账上垫支了一笔钢材款购进了一批钢材,一年以后又从公账上转出这笔钢材款给钢材公司公账,同吋钢材公司从公账上退回项目老板私账垫付的钢材款,请教老师,以上这笔材料款先私转公垫付,一年以后再公转私退回是否合理合法呢?
核算题.1、某企业为增值税一般纳税人,采用实际成本法进行原材料的核算,增值税率13%,2019年8月份发生以下业务:(要求编制相关的会计分录。)。(1)从甲厂购入一批材料,价款10000元,增值税1300元,对方代垫运杂费1000元,人库前的挑选整理费200元,材料已验收入库。开出商业承兑汇票一张。.(2)从B公司购入一批材料,价款10000元,增值税1300元,B公司给予的现金折扣条年为“2/10,1/20,N/30”(现金折扣不考虑增值税),材料尚未入库,货款未付。s(3)从B公司购入的材料款项于10天内偿还..(4)向C公司销售产品一批,价款为30000元,增值税3900元,原预收30000不足部分对方开出转账支票支付。从四方钢厂购入A原材料一批,发票上记载的货款50000元,增值税13%,,款项均已
会计分录1、某企业为增值税一般纳税人,采用实际成本法进行原材料的核算,增值税率13%,2019年8月份发生以下业务:(要求编制相关的会计分录。)。(1)从甲厂购入一批材料,价款10000元,增值税1300元,对方代垫运杂费1000元,人库前的挑选整理费200元,材料已验收入库。开出商业承兑汇票一张。.(2)从B公司购入一批材料,价款10000元,增值税1300元,B公司给予的现金折扣条年为“2/10,1/20,N/30”(现金折扣不考虑增值税),材料尚未入库,货款未付。s(3)从B公司购入的材料款项于10天内偿还..(4)向C公司销售产品一批,价款为30000元,增值税3900元,原预收30000不足部分对方开出转账支票支付。从四方钢厂购入A原材料一批,发票上记载的货款50000元,增值税13%,,款项均已
请教老师一个问题,公司的供应商2022年下半年私户转了383268、13350、17008这三笔钱到公司老板娘的私帐上,现在对方公章又把这三笔款的总金额413626付到公章上了,现在要从老板娘私帐退回对方公司私帐,直接按原金额原账户备注退款可以吗
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
请问老师,这个说明要如何写呢?
就是没有固定要求,垫付说明一下是什么款项