同学你好,这个的意思,就是完工时,把工程施工科目余额,结转入工程结算科目。

董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
为什么完工了还要结转呀
工程结算是收入 工程施工是成本吧
同学你好,因为这是设置工程结算这个科目的特殊要求。
这两个都不对等呀
这个工程施工是成本和毛利吗
同学你好,工程结可以理解为是收入,工程施工也不完全是成本,因为还有工程施工-毛利。
可以我一直没有做毛利的账
都是单独确认收入和成本的
同学你好,那以后可以调整一下做法。
那我之前做的责任办呀
同学你好,以前做的可以现在调整一下处理。或者如果你感觉没问题,就不管它了。
借:应收账款, 贷:合同结算-价款结算, 应交税金-应交增值税(销项税额) 产生支出, 借:合同履约成本 贷:银行存款原材料等 2、收到工程款, 借:银行存款, 贷:应收账款, 3、确认工程收入, 借:合同结算-收和结转 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:合同履约成本 我之前是这样做的 其实我想问下我在确认收入和成本时结转了工程施工和工程结算 就是没有确认毛利 这样我完工了还需要做我刚才说的一笔吗
同学你好,不需要再做那一笔了。
我这样做完工就完工了 不需要在做什么了吧 接下来就是收款吧
同学你好,是的,你理解正确。