同学你好,这个的意思,就是完工时,把工程施工科目余额,结转入工程结算科目。
老师,您好,我们是一个外贸公司,有批货是DDP,货代是小规模纳税人,给我们开的国际运输代理服务费是1个点,把报关单,港杂费和国际运输代理服务费都开到一张发票上,分3行,全是1个点。这样可以吗?
老师,我们之前打官司付给法院的诉讼费,现在胜诉了退回怎么做分录?之前有发票,进了管理费用
你好老师 公司付银行利息 和手续费用回单可以直接入财务费用吗
您好,老师,微信扫码到公户的资金可以开发票给客户吗
客户进公司钱,公司返还,用什么科目
电子发票红冲时,只冲一部分,怎么操作
老师,我们是建筑公司,我们要提前问甲方要工程款的话,甲方需要贴现出来给我们,而这笔贴现的费用得从工程款中扣除,和甲方签订的有现金折扣协议,发票还是全额开,那这个现金折扣我该如何入账呢?
老师,批发零售猪肉是免税的吗?
麻烦看下报关单,进销项发票是否可以?项目名称,电机,我开的销项发票是电动机,进项发票是其他机械设备,大类影响出口退税吗?我们公司更正还是供应商更正
老师,请问一下,出口报关单上有法定单位和第二单位,那供应商开过来的发票,跟法定单位不一样,可以吗?
为什么完工了还要结转呀
工程结算是收入 工程施工是成本吧
同学你好,因为这是设置工程结算这个科目的特殊要求。
这两个都不对等呀
这个工程施工是成本和毛利吗
同学你好,工程结可以理解为是收入,工程施工也不完全是成本,因为还有工程施工-毛利。
可以我一直没有做毛利的账
都是单独确认收入和成本的
同学你好,那以后可以调整一下做法。
那我之前做的责任办呀
同学你好,以前做的可以现在调整一下处理。或者如果你感觉没问题,就不管它了。
借:应收账款, 贷:合同结算-价款结算, 应交税金-应交增值税(销项税额) 产生支出, 借:合同履约成本 贷:银行存款原材料等 2、收到工程款, 借:银行存款, 贷:应收账款, 3、确认工程收入, 借:合同结算-收和结转 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:合同履约成本 我之前是这样做的 其实我想问下我在确认收入和成本时结转了工程施工和工程结算 就是没有确认毛利 这样我完工了还需要做我刚才说的一笔吗
同学你好,不需要再做那一笔了。
我这样做完工就完工了 不需要在做什么了吧 接下来就是收款吧
同学你好,是的,你理解正确。