1,18000×12+10000×80%×70%+50000×80% 2,1的结果-3000×12-60000-48000 3,2的结果×税率-扣除数 4,3的结果+5000×(1-20%)×20%

2、中国居民李先生,2020年有关收支情况如下: (1)每月工资收入18000元; (2)在报刊上发表文章取得稿酬10000元; (3)取得特许权使用费50000元; (4)6月份取得房产出租收入5000元; (5)10月份购买彩票一次性中彩收入3000元; (6)每月需缴纳社会保险费和住房公积金合计3000元; (7)李先生有两个正在接受学历教育的小孩和年龄在70多岁的父母双亲,均由其扣除专加附加费用。 要求:根据上述资料,回答下列问题(本题暂不考虑预扣预缴税额)(单位:元): (1)确定李先生全年收入总额。 (2)确定李先生全年综合所得应纳税所得额。 (3)计算李先生当年综合所得应纳所得税额。 (4)计算李先生当年应纳个人所得税额。
中国居民李先生,2020年有关收支情况如下: (1)每月工资收入18000元; (2)在报刊上发表文章取得稿酬10000元; (3)取得特许权使用费50000元; (4)6月份取得房产出租收入5000元; (5)10月份购买彩票一次性中彩收入3000元; (6)每月需缴纳社会保险费和住房公积金合计3000元; (7)李先生有两个正在接受学历教育的小孩和年龄在70多岁的父母双亲,均由其扣除专加附加费用。 要求:根据上述资料,回答下列问题(本题暂不考虑预扣预缴税额)(单位:元): (1)确定李先生全年收入总额。 (2)确定李先生全年综合所得应纳税所得额。 (3)计算李先生当年综合所得应纳所得税额。 (4)计算李先生当年应纳个人所得税额。
中国居民李先生,2020年有关收支情况如下: (1)每月工资收入18000元; (2)在报刊上发表文章取得稿酬10000元; (3)取得特许权使用费50000元; (4)6月份取得房产出租收入5000元; (5)10月份购买彩票一次性中彩收入3000元; (6)每月需缴纳社会保险费和住房公积金合计3000元; (7)李先生有两个正在接受学历教育的小孩和年龄在70多岁的父母双亲,均由其扣除专加附加费用。 要求:根据上述资料,回答下列问题(本题暂不考虑预扣预缴税额)(单位:元): (1)确定李先生全年收入总额。 (2)确定李先生全年综合所得应纳税所得额。 (3)计算李先生当年综合所得应纳所得税额。 (4)计算李先生当年应纳个人所得税额。 请详细列出计算过程和依据 谢谢
李先生2022年收入情况如下:(1)在甲企业任职,1月—12月每月从甲企业取得工资,薪金收入15000元,无免税收入;(2)李先生每月缴纳三险一金2000元,女儿在读小学,儿子21年十月出生,均由李先生100%进行专项附加扣除;李先生父母均已满60周岁,有李先生和弟弟一起赡养,无其他扣除;(3)四月份和七月份分别取得劳务报酬收入5000元、25000元;八月份取得稿酬3000元;11月取得特许权使用费8000元;(4)七月份收到出租住房的房租5000元,支付相关税费100元,直接拿出1000元通过民政部门捐给灾区;要求:计算各项综合所得预扣预缴个人所得税税额;全年应纳税额及年终汇算清缴应补(退)税额。
李先生2022年收入情况如下:(1)在甲企业任职,1月-12月每月从甲企业取得工资薪金收入15000元,无免税收入;(2)李先生每月缴纳三险一金2000元,女儿在读小学,儿子21年10月出生,均李先生100%进行专项附加扣除;李先生父母均已满60周岁,由李先生和弟弟--起赡养,.无其他扣除;(3)4月份和7月份分别取得劳务报酬收入5000元、25000元;8月份取得稿酬3000元;11月取得特许权使用费8000元;(4)7月份收到出租住房的房租5000元,支付相关税费100元,直接拿出1000元通过民政部门捐给灾区。要求:(1)计算各项综合所得预扣预缴个人所得税税额;年应纳税额及年终汇算清缴应补(退)税额。(2)对甲企业12月份发放李先生工资业务进行账务处理;(3)计算李先生7月份房租收入应纳个人所得税。
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
第三问扣除数是什么
请问第二问 60000和48000哪来的
你有两个孩子要养,有两个老人要养,那不就是48000嘛,每一年本身就可以扣除6万的免征额呀。