你好; 你们属于清包工的话;就是可以开3%专票或者普票出去的

请问,我们挂靠了一家一般纳税人,他开给甲方的是9%的票,也要求我们开专票,但是我们是小规模,只能开出3%的,可是我们可以开自产苗木的普票,他不是可以按9%扣除率抵扣吗,可是还要收我们3%,她说她们要多交企业所得税,我不明白虽然是普票但是也按9%扣除抵扣了,为什么还要多交3%
我们是建筑工程公司,做了个抗洪搬办公设备的业务,现在对方要求我们开出建筑服务*人工费,9个点专票,我们可以开吗,或者老师可以建议开什么
老师我们建筑业,承包工程,我们属于乙方,甲方要求发票税率9%,我们可以开出,但是,我们把工程分包出去,我们下游方 只能开普票3,或者专票3% ,要是都是普票可以吗,我们选择缴纳9%的销项税额
老师,我们是被挂靠方,我们有个项目是一般计税,我给开发公司开9的专票,我们只把劳务分包出去,也就是清包工,我们可以和劳务公司签订简易计税吗?对方给我开3%的普票可以吗?这样我就不能抵扣了,挂靠方说辅材能多开点专票给我抵扣,可以吗
老师您好!总包方在国外总包建筑工程,我们是该工程的分包方(包工包料),我们自愿放弃了该出口零税率而采用免税政策给甲方开具免税的增值税普票,同时把与之相关的进项做了进项转出,那么我们的甲方可不可以用我们与之相关的进项发票申请出口退税??!!谢谢!!
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
甲方要求我们开具9%的专票,我们只是把 从甲方拿到的工程,50%分包出去,我们开出是9%进来是3%或者 全额缴纳增值税,,要是全额缴纳增值税,有风险吗
还有,我们买的家具,家具城收取我们5个多税点,她们的依据是什么呢,
你好; 你们 是分包的话; 应该是减去分包款来计算税费的哦;