你好 根据你的公式,应该是在计算生产的产品占毛利的比例
老师,本月完工产品成本=月初在产品成本+本月发生的成本-本月末在产品成本,其中月初在产品成本:是生产成本科目余额表的期初余额,本月发生的成本:是本期发生的借方金额,我理解的对吗?那请问本月末在产品成本,怎么计算?从科目余额表里找数据。
假足本月001与002产品全部生产完工,其中生产成本001产品期初余额为27504元,生产成本,002产品无期初余额结转本月完工产品001,002生产成本(001产品300件,002产品200件
假足本月001与002产品全部生产完工,其中生产成本001产品期初余额为27504元,生产成本,002产品无期初余额结转本月完工产品001,002生产成本(001产品300件,002产品200件
(本月底产成品成本余额-年初产品成本余额)*1—本月主营业业务收入/1—本月销售成本=?
(本月底产成品成本余额-年初产品成本余额)*1—本月主营业业务收入/1—本月销售成本=?
老师,我们去年生产的设备,因为主体部分完工且可以运行就先发货并销售,并给对方开具全额发票和收到款项是全套设备款项,而且也确认了全套设备收入。但是成本只确认了主体完工部分,我们提前开票确认了收入,但是成本今年还在发生,我可以继续确认该项目的成本么
长期未申报业务确认,这个要怎么操作
企业升规后,如果第二年营业收入打不到要求会如何
老师,麻烦发一下委托加工和受托加工的业务流程图,谢谢
老师,这题有疑问,不是专门借款只用了4400吗?
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
老师你好,是不是2025.6.1号开始新政策有核定征收了
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
老师,一个公司要注销了 不对外开票 但未抵扣发票剩余20多万 如何处理。
老师商贸行业的存货可以做跌价准备吗?分录如何做?需要准备什么材料?