你好 这个你们当时计提的是 借:使用权资产 贷:应付账款 那么现在减免了 借:应付账款 贷:营业外收入

分租的厂房押金如何做分录,就是我原有的厂房是跟房东租的,当时我们支付了一笔押金了;现在有另外一个公司跟我们公司共用一个厂房,给予我们押金5万,另外支付每个月租金1万,请问如何做具体分录
老师,我们公司租的宿舍,房东要卖了,现在收到两个半月退租和一个月押金,我如何做账,分录是什么样的啊
老师,我们公司属于二房东,小规模纳税人,对方退房时有违约扣他的租房押金,应该如何做分录?
请问老师,我们公司租房子给员工住,这个租金发票是要房东给我们公司开发票是吗?1000元的租金发票该怎么做分录呢
请问老师,我们公司租的房子,房东减免了一个月的租金,应该如何做会计分录?
老师好,我们酒店有一项代销茶叶的业务,每卖100元茶叶,员工提成15,酒店分成10,应付供应商75,账务这么做可以吗: (1)收到客人茶叶款: 借:银行存款100 贷:应收账款10 应付职工薪酬15 应付账款 75 (2)确认酒店收入 借:应收账款10 贷:主营业务收入 10 (3)付员工提成和供应商 借:应付职工薪酬15 应付账款75 贷:银行存款90 但是总感觉应付职工薪酬不对,不用走费用吗?但是想一想好像这个应付职工薪酬不算我们酒店的费用,是代供应商付给员工的是这样吗
老师您好,请问一下供货商在2025年12月份开了红冲发票,我们现在怎么处理,做进项转出,是再现在申报期,还是去年12月份改报表呢?
请问:场地使用费与场地使用服务费,区别大吗?
老师,麻烦问下新接手的公司,建账套,期初怎么录科目余额,谢谢
老师,您好,布置会场开的鲜花算什么费用,谢谢
老师公司出售旧车,正规做账的话就收到车款借银行存款贷,固定资产清理,但是在增值税申报的时候,填到未开票收入数字了,现在出现增值税申报表和所得额税申报表不一致,怎么处理
老师,你好。5月29日税局变更后,开具租赁发票,税收编码要选哪个呢
老师您好,我公司是承包方乙方,将钢筋劳务分包给了另一个公司,对方应该咋开票啊,税目和具体明细是什么?
老师,我们是一家空调安装维修单位,一般纳税人,跟售后有合作的单位,像美的,格力这些维修,然后我们先去维修,代收钱,收回的钱交给他们,后面他们在让我们单位开发票,给我们钱。就是前面代收钱这步该怎么弄,只能是我们私人账户微信收钱,再微信支付出去是吗
老师一般纳税人收到采购商品的普通发票,库存商品入账的时候是价税合计金额吗?分录怎么做呢?
我们没有计提,就是发生的时候借管理费用—房租,贷银行存款
那么你减免的时候,可以不进行账务处理的 因为你没有计提的