9月份开票,9月起,6个月内预交税款
建筑异地施工,9月份开票,十月份预交税款,在报9月份增值税的时候,预交部分可以抵扣9月份应交增值税税款吗?
老师,公司10月份开的社保户,给员工交的社保,10月20日银行发放9月份工资,11月初报个税是不是报9月份工资数(实际10月20发放数)? 那个人社保部分,是11月初申报个税就减出来,还是等12月初报个税(申报10月份工资)时减出来?
我公司9月发生一笔夸省劳务,9月本地公司开出发票。10月才在外地预交税。9月本地把税交了,10月在外地应该预交的也交了。10月11月未开票。12月开本地发票能抵扣之前的预交税吗?要是12月抵扣不完,明年还能抵扣吗?
老师,小规模建筑公司,9月份工程量确认单都已做好,发票由于其他原因没能在9月份开出来,10月份给补回来,刚好10月要季度报税,我能用9月工程量确认单先暂估入账吗?
建筑公司异地项目10月份预交9月税款,发票在10月份开出来还是在9月份开出来最好
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
9月份开票6个月内预交税款不收滞纳金是吗?
假如数据没有出来9月没法开票,10月份才能开票预交9月的税款这样可以吗?
预交是开了票才预交的呀,不是没开票就必须预交
要是10月开票预交税款能写9月份吗?
不可以的,只能在10及以后月份预交呀