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老师您好,我问一下9月结汇美金100万,产生汇兑损益-60万,由于金额较大,我可不可以将60万分摊到9/10/11/12月,分录这样做可以吗?结汇时:借:银行-人民币 借:预付账款-待摊费用 -60 贷:银行-美元,每月摊销费用时,借:财务费用-汇兑-15 贷:预付账款-待摊费用-15

2022-09-26 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-26 15:05

你好,这个汇兑损益不能摊销的哈。不属于递延收益的范围

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快账用户5698 追问 2022-09-26 15:12

老师,那这个金额太大,要怎么处理?我家是小会计准则

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齐红老师 解答 2022-09-26 15:18

不管金额大小,都计入9月的收人

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快账用户5698 追问 2022-09-26 15:22

我平时每月利润总额都是十万左右的,九月份利润总额突然变成50多万,这样税务局会不会有问题?

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齐红老师 解答 2022-09-26 15:23

你虚假申报税局才会查的,真是的业务怕啥?

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相关问题讨论
你好,这个汇兑损益不能摊销的哈。不属于递延收益的范围
2022-09-26
你原来的处理方式有误,不应将汇率差计入待摊费用摊销。正确做法是:先按实际汇率重新计算 2024 年采购材料成本,调整存货成本及以前年度损益调整等科目;再将外币余额汇率差异确认为汇兑损益,资产负债表日按期末汇率折算,差额计入以前年度损益调整,如银行存款外币户汇率差异,借 “以前年度损益调整”,贷 “银行存款 - 外币户”
2025-02-17
收汇: 借:银行存款(美元账户)30*6.705 贷:应收账款30*6.705
2020-12-11
您好 你费用入账的时候没有换算为人民币的么
2021-12-08
您好! 收入的预收账款跟客户汇过来的预收账款金额不一致没平,差额入到财务费用—汇兑损益。
2021-01-05
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