你好,这个汇兑损益不能摊销的哈。不属于递延收益的范围

大华有限责任公司的外币交易采用交易发生时的市场汇率进行折算,并按月计算汇兑损益。2020年11月31日,市场汇率为1美元=6.5元人民币。有关外币账户期末余额如下:项目外币账户金额(美元)(万元)汇率记账本位币金额(人民币)(万元)银行存款5006.53250应收账款206.5130应付账款106.565长期借款806.5520大华公司12月份发生如下外币业务(假设不考虑有关税费):(1)12月1日,大华公司以每股5美元的价格购入甲公司的股票100万股,作为交易性金融资产核算,当日的汇率为1美元=6.46元人民币,款项已用美元支付。(2)12月10日,大华公司对外销售一批商品,售价为30万美元,当日的市场汇率为1美元=6.6元人民币,款项尚未收到。(3)12月16日,收到国外的投资500万美元,合同约定的汇率为1美元=6.8元人民币,款项已收到,当日的市场汇率为1美元=6.53元人民币。(4)12月20日,大华公司购入一批原材料,该批原材料的价款为50万美元,款项尚未支付,当日的市场汇率为1美元=6.56元人民币。(5)
1.甲公司于2020年1月1日,为建造某工程项目专门以面值发行公司债券1000万美元,票面年利率为6%,期限为3年,假定不考虑与发行债券有关的辅助费用、未支出专门借款的利息收入或投资收益。合同约定,甲公司于每年1月1日支付上年度利息,到期还本。工程于20年1月1日开始实体建造,21年6月30日完工,达到预定可使用状态,期间发生的资产支出如下:20年1月1日,支出200万美元;20年7月1日,支出500万美元;20年1月1日,支出300万美元。甲公司的记账本位币为人民币,外币业务采用交易发生时的即期汇率折算。相关汇率如下:20年1月1日,即期汇率为1美元=7.40元人民币;20年12月31日,即期汇率为1美元=7.47元人民币;21年1月1日,即期汇率为1美元=7.47元人民币;21年6月30日,即期汇率为1美元=7.50元人民币。要求:(1)计算2020年甲公司因专门借款产生的汇兑差额资本化金额并编制相关会计分录(2)计算2021年1月1日实际支付利息时产生的汇兑差额并编制会计分录(3)计算2021年6月30日甲公司因专门借款产生的汇兑差额资本化金额并编制相关会计分录
1.甲公司于2020年1月1日,为建造某工程项目专门以面值发行公司债券1000万美元,票面年利率为6%,期限为3年,假定不考虑与发行债券有关的辅助费用、未支出专门借款的利息收入或投资收益。合同约定,甲公司于每年1月1日支付上年度利息,到期还本。工程于20年1月1日开始实体建造,21年6月30日完工,达到预定可使用状态,期间发生的资产支出如下:20年1月1日,支出200万美元;20年7月1日,支出500万美元;20年1月1日,支出300万美元。甲公司的记账本位币为人民币,外币业务采用交易发生时的即期汇率折算。相关汇率如下:20年1月1日,即期汇率为1美元=7.40元人民币;20年12月31日,即期汇率为1美元=7.47元人民币;21年1月1日,即期汇率为1美元=7.47元人民币;21年6月30日,即期汇率为1美元=7.50元人民币。要求:(1)计算2020年甲公司因专门借款产生的汇兑差额资本化金额并编制相关会计分录(2)计算2021年1月1日实际支付利息时产生的汇兑差额并编制会计分录(3)计算2021年6月30日甲公司因专门借款产生的汇兑差额资本化金额并编制相关会计分录
老师您好,我问一下9月结汇美金100万,产生汇兑损益-60万,由于金额较大,我可不可以将60万分摊到9/10/11/12月,分录这样做可以吗?结汇时:借:银行-人民币 借:预付账款-待摊费用 -60 贷:银行-美元,每月摊销费用时,借:财务费用-汇兑-15 贷:预付账款-待摊费用-15
老师,2022年8月份公司聘用员工,一次性支付两年的工资,12万元,应该怎么入账?分录怎么做?麻烦老师指点一下。因当时财务人员没计提,直接计入借:应付职工薪酬贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用贷:应付职工薪酬。这样一来2022年末应付职工薪酬出现负数。这样做汇算清缴该怎么填报?这样可以吗?不可以的话该怎么入账?望老师指点,谢谢!
老师,合并1个,想其他的也是一样合并用哪个快捷键
一般纳税人每月销项税额为零,但是又有进项税额,需要每月结转增值税吗,结转的话怎么做账呢
1、小规模某一个月销售额15万,但在当季度不超30万,那么销售额超10万怎么做账。 2、小规模每个月销售额不超10万需要每月结转增值税吗。如果某月超10万,但季度不超30万怎么做账,怎么结转呢
现在需要给一个人发上个月工资4000块钱,但他没签合同,怎么发给他合适呢
去年年底坏账40万,整年利涧-25万,今年汇算清徼要退回多交增值税,城建,教育附加费吗,按40万减去年第4季度利涧吗
老师,店铺是租的超市的地方,2026年3月收到发票房租1月2月租金12000元,钱是12月交给超市的。3月4月5月三个月的发票18000,是3月交给超市,超市当月就给开票了。那12月的应该得有个和超市的往来吧,但是我又不是太明白分录咋写,麻烦老师指点一下,今年店铺税务阿航是查账征收,需要建期初的数,辛苦老师指点
老师好,我填报上年所得税汇算清缴,系统自动带出来利息支出调增,这部分利息支出是公司像银行贷款所支付的利息,请问您这笔支出是不允许税前扣除吗?
老师,刚成立的面条厂,如何给面条定价?
请问老师,出差的火车票如果没有去拿实体票,以什么做合法的入账凭证?
我们公司给供应商对公付款了,但是对方没给我们开发票,这个成本怎么处理?能报到企业所得税成本里吗?
老师,那这个金额太大,要怎么处理?我家是小会计准则
不管金额大小,都计入9月的收人
我平时每月利润总额都是十万左右的,九月份利润总额突然变成50多万,这样税务局会不会有问题?
你虚假申报税局才会查的,真是的业务怕啥?