你好,这不一定的,借预付账款贷银行存款,这个就不是。

老师,我用的快帐导出来的科目余额表,有银行存款 应收帐款 预付账款 其他应收款 临时设施 应付账款 应交税费 其他业务收入 主营业务成本 销售费用 管理费用 这些恒等式怎么算等于银行存款的余额~
去年的业务错计成:借主营业务成本,贷其他应付款 其实已经银行付款了,只是代账公司不知道,能在今年更改为:借其他应付款,贷银行存款吗?
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师,我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款,支付时借其他应付款贷银行存款,这样可以吗,是服务行业的
老师,你好,我这个公司账里面,现在所有的钱都是银行付出去的,科目只有主营业务成本和其他应付款,那银行存款付出去的钱是不是应该等于主营业务成本的数+其他应付款的金额
您好!用亿企代账,库存商品140599之后怎么填加
老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
老师,我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了,大约有10万多,我是放在26年去补一笔结转?还是调整25年的账?
请问,在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账?
2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
库存商品贷银行存款,这个也不是的。
我现在用的就只有这3个科目,其他应付款,主营业务成本和银行存款
那你有没有借主营业务成本贷其他应付款的?
没有的,都是走的银行存款,因为我是记的内账,我就想着怎么省事怎么来,原来是用的表格,但是我发先表格有的不太好记
你好,那你直接就是没有做账务处理,都是表格做的,你的表格怎么做?比如发生的主营业务成本没有付款怎么做?
有投资人打入的钱我就计入银行存款和其他应付款,然后从银行存款付出去的钱我就计入成本,
那就是按照你上面的公式来。