朋友您好,感谢您的信任

老师能帮我解答一下关于个税的问题吗,我们公司是每个月5日发上个月的工资,每月15日之前申报税。我们公司有一个员工今年1月份入职的。1月11日给她上的社保。我们正常1月5月发去年12月的工资,那我1月申报的是去年12月的个税。但没有她的工资,就没有给他做申报。等2月5日 发1月的工资了。2月份她有工资收入了。个税申报的税款所属期是2月的了。现在个税系统里查不到他1月份税款所属期的记录。也就没有她1月份社保的申报记录,这怎么办,她现在要我们公司来补。在社保系统里是能查到她1月份我们公司是上社保的记录的。他说1月份没有收入做0收入的申报。就能看到有社保的申报了。我觉得我们没有错,也不应该补呀。我们要怎么办这个事情呢?
老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
老师:您好,麻烦咨询个问题;我公司再银行贷款4000万元;收到贷款利息专票;(不含税价款177358.49元,税额10641.51元;价税合计188000元)做账的时候税额要不要单独做,应交税费-应交增值税(进项税额)10641.51元;因为单位涉及高新技术企业,是一般纳税人,用的企业会计准则!这个贷款利息,我做进项税是2020年1月份做的凭证,现在税务局查到了,说让做进项税转出。做纳税申报表更正!麻烦问一下老师账务处理怎么做?
我想咨询一下,我这边公司有个员工,在两个公司有工资,我这边的工资是扣除社保的工资,而另外一个公司的工资是社保那边的工资,现在问题是这个员工准备辞职了,还有就是已经欠员工三年的工资都没有发放。但是个税都申报了,在我公司这边的工资说是劳务费,老 板说是太高,现在需要从工资总数里减去公司代员工支付的社保这部分,说是需要员工自己承担,现在领导说看看能不能更正申报,总金额要少10万元,让财务想想怎么处理,问题当时没发的工资都已经申报个税了,而且企业所得税汇算清缴时也没有调增,现在已经好几年了,最后给员工结算工资,现在说是重新调整工资,每月少2000元,下来整体少10万左右,现在领导让想想办法看看怎么调整比较合适
你好,在社保局医保局增员后成功并申报后。还需要在电子税务局里办理增员吗?还是直接在电子税务局社保申报及交款就行?谢谢你了
董孝彬老师,公司注销的话需要凭证吗?我公司现在打算注销,但是25年后半年的凭证和26的凭证还没有装订完,这样的话可以注销吗?
管理费用去年100万 其中未取得发票5万,所得税汇算调增5万 ,今年管理费用90万,包含将去年未取得发票的费用冲回了,汇算清缴这个5万怎么处理?
请问老师,公司实缴完用公示吗
外来人员在我们单位吃饭,交的钱,什么意思增值税视同销售
老师您好,公司成立的时候,为了出验资报告,以股东的账户转入了200万,随后这200万又转出到了借资金的这家公司。那么这个分录该怎么做呢?其实就是借了他们这200万走了一下过场。但是我得把这200万记在股东的实收资本上
去年记入制造费用的打样费一直挂在制造费用下未接转,当时说没发票的,现在又来发票了,但是开来的是成品发票,不是费用发票,这个如何调整?
老会计在电子税务局的资产负债表申报时,新一年的固定资产原值是上一年固定资产的净值,累计折旧不滚存,新的一年清零重新计提的,汇算清缴里填的原值和累计折旧又是账面上的,我现在接手,第二季度该怎么申报,
私人医院做账,建账是用什么会计制度?
以前年度房租费和物业费正常付的,发票正常入账,按月分摊,但是今年先付了房租,物业费没付,随意发票也没来,这个怎么分摊了