同学 VAT增值税有三种税率 20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务) 5%的低税率(比如家庭用电或者汽油等) 0%的税率(适用于极个别情况) 知晓了税率之后我们该如何缴纳VAT呢,其实是有具体的计算公式的 1)进口增值税(IMPORTVAT)=(申报货值%2B头程运费%2B进口关税)*VAT费率(20%) 进口关税=申报货值X商品税率(不同商品,税率不同) 2)销售增值税(SALESVAT)=最终销售价格/6 3)实际缴纳VAT(增值税)=销售增值税(SALESVAT)-进口增值税(IMPORTVAT) 通常销售税VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准VAT税率20%计的。 有卖家看的可能还是比较蒙圈,那么我们就举例来说明吧! 假设某款包包卖家正发往英国,数量为200个,申报价值20英镑/个。那么,这些包包总的申报货值为4000英镑,头程运费共500英镑,包包税率10%。在亚马逊的最终销售价格为100英镑/个。那么,卖家当季实际需要缴纳多少增值税? 1)进口VAT计算: 关税=申报货值X商品税率=4000*10%=400英镑 进口增值税(IMPORTVAT)=(申报货值%2B头程运费%2B关税)X20%=(4000%2B500%2B400)X20%=980英镑 注意,申报VAT时,已缴纳的关税400镑不可退回或抵扣;进口增值税980镑在季度申报时退回,可用于抵扣销售VAT。 2)销售VAT计算: 假如这些包包在当季线上销售,最终销售价格为100英镑/个,实际销售可能会出现以下几个情况: 1)包包销售数量为0。即销售额为0,销售增值税为0,卖家可获得退税(进口增值税)980英镑。 2)包包200个全部售出。即销售额为20,000英镑,销售增值税为20,000/6=3333.3英镑,应缴VAT(增值税)为3333.3-980=2353.3英镑 3)包包只售出了一部分,比如100个,那么销售额为10000英镑,销售增值税为10000/6=1666.6英镑,应缴VAT(增值税)为1666.6-980=686.6英镑。 4)如果包包只售出50个,此时的销售增值税为50*100/6=833.3,此时,销售增值税低于进口增值税980英镑,此时应缴VAT(增值税)为833.3-980=-146.7英镑。也就是说,此时,抵扣VAT后,你将被退回146.7英镑。

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老师,计算抵扣的旅客运输发票有哪些,分别怎么计算呢
存货的计价方法有哪些?分别怎么核算,?
个体户个税为啥分Ab表,怎么区分的
我电子税务局,三方协议签了,增值税扣款成功,个税系统,怎么扣不起个税
购入电饭锅、空气炸锅、冰箱做销售汽车的赠品,可以不分摊交易价格直接入销售费用吗?
请教你一个问题,我刚成立的企业,6月两张进项票,借:应交税费-待认证进项税额,7月初报6月的增值税勾选了这两张票,那么借应交税费进项税额,贷:待认证进项税额这笔分录是做到7月对吧,6月就没有应交税费应交增值税进项税额,那结转未交增值税就只有销项那个税额,7月实际扣缴税款又是抵扣了勾选的发票的,那不是6月账上未交和7月实缴对不上吗?是我哪里处理的不对
有些单位回款的时候会扣下一部分,不给了,这部分不给的回款先挂在应收账款,还是当月计入营业外支出?让开的收据是总金额的收据,实际付款是扣除一部分的回款。
一般纳税人,是专业分包的工程公司,可以开劳务发票3个点?
老师好,现在缴纳25年汇算企业所得税应该怎么记账
老师,公司报销总是固定的一个人,可以吗
老师好,我在十几年前转让了朋友的一家房地产公司,注册资金1200w,后来没有经营,七年前又零价格转给一个朋友做房地产开发,想他的项目下来我做一些工程,后来他的项目没有做成,也没有报税,后来我在办证的时候才知道我的税务被拉黑了,原来多少只是把工商变更的法人,税务没有最相应的变更,税务的法人还是我。请问老师现在要咋样处理?
老师,我们是跨境电商,小规模企业的收入,包含开票收入和境外免税收入吧?