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老师,请问公对公付款,收到对方发票是税局代开的专票,请问要怎么做账呢?

2022-09-26 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-26 16:47

你好 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 

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快账用户5228 追问 2022-09-26 16:49

是咨询费服务费发票,直接其他应付款xx公司吗

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齐红老师 解答 2022-09-26 16:50

你好,已经公对公付款了,就不需要通过往来科目核算啊  借:管理费用,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 

你好,已经公对公付款了,就不需要通过往来科目核算啊 
借:管理费用,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 
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快账用户5228 追问 2022-09-26 16:51

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-26 16:55

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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