你好是的 印花税有减半征收 发生就交 不发生不交

计提10万房租费,会计分录怎么做
我想问下,从代理记账公司接账,但是账很乱,我调之前的话,责任会在我嘛,或者有什么隐患?
财政部 税务总局公告2026年第9号 和之前的增值税的区别在哪
老师你好,咨询下我司有一笔出口业务,未开具发票,想出口转内销,如何申报增值税?是否需要在电子税务局操作出口转内销证明?(有在电子税务局操作免(退)税备案
老师,老板做的单子,被他助理私下送给别的业务,别的业务拿提成,老板说让财务来管控,这个怎么管控呢,一个客户同时有几个业务员做也是很正常的
我想问下,从代理记账公司接账,但是账很乱,我调的话,责任会在我嘛
计算增值税表和附加税表计税依据,需要附到计提金额后面吗
请问销售礼盒,里面包含蜂蜜、茶叶等产品选择什么税收编码
老师,小规模纳税人季度还是30万免税吗?如果一个月开50万的票吗,是按照50万减去免税的30万来交税,还是直接按照50万来交税呢
个税申报中累计减除费用是什么意思?
小规模季度纳税,那我这个季度计提印花税也是减半纳税,7月01号之后印花税有个政策忘记了
你好 您好,“公告称,自2022年1月1日至2024年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户,减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 同时,增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述优惠政策。
按减免后的计提就可以
好的,谢谢老师 我在问另外一个问题,印花税按照不含税收入×万分之三,如果开的有普票也是要和增值税不含税金额+一起算印花税吗?
你好 和开发票没有关系的 按合同金额算的 不包括单独体现的增值税
公司是小规模做企业咨询,购销合同都是一年一年的签,发票开的都是含税专票,那我是不是要增值税算出来,在计算印花税?
合同上增值税单独写的就不包括增值税。
没有单独写,所以这三四年,之前的会计从来没有交过印花税税
合同一年一签的,这种印花税一年也只算一次吧?
你好 是的 是这样的呢
好的,谢谢老师,我等合同到期了在算印花税,这样我就不用花很多时间来算增值税了,发票开出来,都有税额。
您好,您还有什么疑问吗?
没有了,谢谢老师
客气的,祝您工作愉快。