同学 买酒送客户按税法规定视同销售。

公司买了很多茶叶和酒水,用来送给客户,这个需要视同销售确认收入吗?
公司买了很多箱酒,用来请客户吃饭的时候喝,发票都开了,这种我一次性做招待费,所得税汇算需要视同销售吗?
老师,我们企业买进酒水(送客户),对方开了13个点专票给我们,酒水抵扣了,如果先入库存商品和进项,后期赠送客户又视同销售有销售,借销售费用,贷方库存商品和销项税,会计上是产生了这笔视同销售的销项税,但实际交增值税的时候,没有这笔税,是再把他结转到营业外收入老师你回复未来这种业务可以直接加税合计入籍销售费用科目,请问怎么合计麻烦写下分录哦
老师,我把公司产品送给客户应该按照视同销售交增值税和个人所得税,那如果我从外面买的小礼品啥的送给客户还按照视同销售处理吗,也要确认销项税和个人所得税吗,不能直接计入费用吗
您好,我公司有一部分自己生产的产品赠送给客户了,这个视同销售需要确认收入吗?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
茶叶呢?买了酒大概10000元,视同销售的话 一般要怎么处理
同学 烟酒都是都是要视同销售的哦。 外购商品赠送视同销售会计分录 购入商品时: 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 赠送时: 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额)
老师 您好 您这会计分录里面并没有确认收入啊
同学 视同销售是确认销售的增值税,不是确认收入呢。