你好; 你不是 弄反了 ; 先是材料入库 ; 在出库 ; 然后 分配产品成本 ; 然后产成品入库 ; 在销售

用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师比较急,用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师好,制造业成本会计,比如,第一个生产步骤完成以后,一部分销售,另一部分到第二个生产步骤,第三个生产步骤在第二步的基础上加个螺母,下个步骤在此基础上加个支架, 每个步骤生产完以后,有的直接出售,有的进入下一个生产步骤,问您一下,每种产品要是有定额的话,应该怎么核算成本呢? 谢谢 还有,老师,这家金属制造型企业是生产汽车配件的,有模具,机器压一下就成型,有300多种产品,我想问,能用定额或者bom清单核算成本吗?材料这块?
老师好,制造业成本会计,比如,第一个生产步骤完成以后,一部分销售,另一部分到第二个生产步骤,第三个生产步骤在第二步的基础上加个螺母,下个步骤在此基础上加个支架, 每个步骤生产完以后,有的直接出售,有的进入下一个生产步骤,问您一下,每种产品要是有定额的话,应该怎么核算成本呢? 谢谢 老师好,这是一家生产汽车配件的企业,有模具,机器压一下就成型,有300多钟产品,每天生产好多产品, 不光是这几个生产步骤,估计一下,有七八个,应该怎么核算成本呢?老师
老师,有问题请教一下:我们公司是工业生产型企业,需要外加工一些毛坯。比如,买来钢材,做毛坯入库,然后要发出去加工第一步,发黑,做其他出库--毛坯加工完,做采购入库,入库的有加工费和毛坯价。第二步加工,热处理,然后在其他出库,在回来--采购入库,这时的入库包括两次的加工费和毛坯价。第三步,镀铬,在其他出库,加工回来再做采购入库…最后的采购入库包含三次总的加工费和毛坯价。最后完工产品,做领用出库。我们用金算盘软件,成本是自动计算的。老师,帮我分析一下,我只做毛坯采购入库和最后完工这部的领用出库,可以吗?对业务有什么影响?
老师您好,请问上海公司转到南京,电子税务局代办怎么不显示啊,代办事项没有呢,是什么情况啊
老师,之前会计做生产成本-原材料结转时多转了,有几个月份这个科目的余额是负数,年底是正数的,这个没有关系吧?
我这公司有一个和抖音账号直播的协议,投了一部分钱到时候按50%得到收益,这个计入短期投资么
老师,我在做分录的时候不是有一个应交税费吗,我是小规模,还没有达到应交税费的金额,但是分录是这样做的,我要怎么做一下分录冲平一下这个应交税费
申报2025年印花税,租赁合同是2025.04.01-2026.03.31,租赁含税10000元,这个租赁合同的印花税怎么填金额,
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?
老师问一下,生产企业全出口的,然后全部是免抵退还是按比例需要交免抵额的?
老师您好请问到月末社保-公司和个人借贷方有余额是正常的还是说,期末借贷都无余额才是对的,目前我公司社保期末个人和公司都有几千元的余额在贷方
老师您好,两家企业都是一个老板的,其中一家狗屎开票给另一家公司,已支付服务的方式开具的发票,我这边入账是按照支付服务费的方式支付给这家公司,而这家公司已服务为销售收入,所以收到的款项是收到的款项,而没有采购成本,成本是以劳务成本的方式结转的,但贷方是应付职工薪酬,然后结转到成本里,请问贷方应付职工薪酬一直挂在贷方吗?会计分录:接劳务成本,贷:应付职工薪酬-职工工资,借:主营业务成本,贷劳务成本,这样做可以吗?
老师,我做完主营业务收入后,因为分录有应交税费,我做完了,资产负债表上有应交税费,这个要怎么冲一下
产品成本分配的时候 要选单 (选产成品入库单)怎么回事
你好; 这个应该是你们 软件设置的问题; 你让软件售后远程给你看看 。 你的步骤是不是不合理
老师你看一下
你好; 这个 你们产成品是 多种品种吗
是的老师 怎么办
你好; 那你要选择核算方法;比如按照品种法来核算成本哈;