你好; 是的; 不属于代收的
我是一个社会团体,现在我们作为地方家协和省家协联合举办了培训办证活动,像各单位收取了培训费用,收取费用后要给省家协一半,请问我方怎么做账,首先向单位收取培训费怎么做账,第二给予省家协一半收入怎么做账
老师好,社团组织,收会费时,每个人发一个印有商标的背包,我们协会采购背包时,对方直接开书包,我们协会能入账吗?送给会员后,我们协会入什么科目
我们协会与另外一个协会合作培训业务,对方收取培训费,届时返部分的合作费给我们,而我们针对属于我们协会会员的返还部分优惠金额,这个该怎么操作税上面的事情 和分录该怎么做啊?
老师您好,问一个行业协会会费的问题。我们是市行业协会,上面还有省协会,每次收费的时候都是市内的会员单位把市会费和省会费都打给我们,再由我们给省协会打会费,相当于我们先代收。这个是应该怎么做账
老师,问个行业协会的账务。我们是市协会,上面还有省协会,市协会和省协会的会费都是我们收,我们再把省协会的会费交给省协会,省协会给我们开社会团体的票据,那么这样不属于代收吧
老师,收到股东的投资款,这样做分录对不对? 借:银行存款 贷:实收资本 还要接着做一笔 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税
老师,我们公司年营收8000左右,每个月预收600多万会不会有风险
老师,企业缴纳的保险费里的车船税怎么计提会计分录呢
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
那么做账的时候应该全部做成我们的会费收入吗
你好; 是 会计入会费收入的
那么 ,我们收了后,再交省会费,再做会费收入的贷方吗
你好; 是的 ; 一个会费收入; 一个是 支出 ;
假如我们收了A会员单位省协会会费400,市协会会费500,一共900。我们又转账给省协会会费400,省协会给市协会开的票据是400。那们我们应该给会员单位开多少的票据。
你好; 是的; 你 收到多少; 就开多少票据 ; 你支付多少 就对方开多少给你
但是我看了看以前的账,市协会给会员单位开的票据是减去省协会会费的金额,也就是开了500呢
你好 ; 意思是 差额来开票吗
我没做过这种社会团体的账,不是很明白。我看了看以前开的票据确实是收了900,交给省协会400,开了500的票据。但是省协会给市协会开的票据啊,不知道这样是不是正确
你好 ; 正常是收到多少 来开多少; 不是差额来开的
好的,老师,我再研究研究
是的; 好的; 那你在看看;正常是按照我说的处理的