本月结转的商品进销差价比例=72/(260%2B140)=0.18 借:主营业务成本 260*(1-0.18) 商品进销差价 260*0.18 贷:库存商品260

汉口商场2019年8月末未分摊商品进销差价前"商品进销差价”账户余额为10.8万元:月末"库存商品”账户余额为17.2万元;本月“主营业务收入”账户贷方发生额与本月主营业务成本账户借方发生额均为26万元。
城西商场电器a10月份全销售收入为260元,10月末库存商品——电器a借方余额140万元,商品进销差价账户月末调整前的余额为72万元。写会计分录并计算金额
城西商场电器A,10月份全部销售收入为260元,10月末‘库存商品”——电器A借方余额140万元,商品进销差价账户月末调整前的余额为72万元。写会计分录,并计算金额
月末该企业库存商品月末余额为25万元本月销售甲产品取得主营业务收入95万元结转前“商品进销差价账户贷方余额为192000元“待摊进货费用账户借方余额为36000元。计算本月甲商品的\进销差价率,并计算结转本月销售商品应分摊的进1销差价和进货费用。写会计分录并计算金额
某商场库存商品采用售价金额核算法进行核算。2021年5月初,库存商品的进价成本为34万元,售价总额为45万元。当月购进商品的进价成本为126万元,售价总额为155万元。当月销售收入为130万元。月末结存商品的实际成本为万元。并写出相应的会计分录
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?