你好,学堂应该没有这个讲解
老师,公司9月份从小规模纳税人转为一般纳税人,现在10月报税,有这下面4张表,第一张财务报告保送与信息采集表是填7.8月份的数据还是填7-9月的数据呢?第三张居民企业所得税月季度预缴纳税申报表是填截止8月的数据吗?还有缴印花税不呢?
老师这道题视频课老师讲的是公允不影响损益进入其他综合收益确认递延所得税负债这个我能理解,就是再算本期应交所得税时,利润总额没有减掉100直接是用1000×25%,即应交税费应交所得税是250元,这样不是公允价值变动的那部分还是缴纳了所得税呀,而且还确认了所得税费用,我就是为什么不减100不能理解
老师您好,我司2020年在爱尔兰注册了全资子公司,目前没有任何业务,也没有境外所得,现在在做2021年所得税汇算清缴,需要填写《受控外国企业信息报告表》么?我自己百度了下,完全看不懂这是啥意思,这个表是想需要啥信息的?老师您可以给我解释下么?我们需要报么?非常感谢
盈余公积转增资,填非居民企业递延缴纳预提所得税信息报告表,请问有办过这个事项的吗,提交后流程是怎样
#老师#老师有没有讲解怎么填写讲解视频《非居民企业递延缴纳预提所得税信息报告》
老师好,2024年11月份开的增值税专用发票,对方未挂账,2025年7月份还能挂账吗
老师 您好 我想问一下 销项小于进项,我还需要计提吗? 就是借:应交税费-未交增值税 贷 :应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师,餐饮个体户开票收入一个季度不超30万,员工都不交社保。实际员工27人,薪资一个月9万左右 如果我把个税按照实际的申报,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少报几个人
2024年暂估了材料489个20000元,现在回票了489个17000元,余额怎么办,回冲借:原材料-20000元 贷:应付账款-暂估-20000元,发票进账借:原材料17000元 贷:应付账款17000元,原材料那显示余额3000元负数没数量
老师好,小规模纳税人因2024年重复记账多记收入,本月冲红以前凭证,怎么分录,没有以前年度损益调整科目。
老师好,我现在管理一个景区,里面的收入有门票,有自动售卖机,有饭店,有住宿,有文创产品,这些既要有材料费支出,又有货物支出,并且都得有收入,还有库存余额, 就针对这些内容,老师帮我选择一个课程,我想学习一下,谢谢!
企业所得税需要计提吗?怎么计提
企业所得税需要计提吗?怎么计提?
这个答案是不是给错了,b是错误的吧
老师,公司买的超市卡,1000元,送礼的,有发票,发票写着预付卡,还涉及个税吗?我做账是:借管理费用~业务招待费,贷银行存款
那老师这个是怎么写的我这现在是外商投资企业,占股100%。现在将未分配利润转增为实收资本,需要缴纳多少税款
抱歉,找个怎么填写我不是太在行
老师有没有推荐这方面的专家老师,我问问去
您可以重新提问一下,看看有没有会填的老师。