你好,代收代付的借银行存款贷其他应付款支付出去多,相反的,你自己使用的借管理费用贷银行存款。

运输公司之前购进的车辆没有抵扣,如果现在要处置的话必须开专票吗
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
那是收到别人给我们水电费写借:银行存款贷:其他应付款。缴纳水电费写借:其他应付款 借:管理费用 贷:银行存款。是这样吗
对的,是的,是这么做。
那有的店家还要我们给他开发票,我们怎么做分录啊
你好,那你这样的话就不属于代收代付了。
被确认收入借银行存款贷预收账款,借预收账款贷主营业务收入、应交税费,借主营业务成本、管理费用贷银行存款。
这个分录没看懂
你好,第一个是收到钱,第二个确认收入,第三个支付出去结转的成本,自己使用的还是管理费用。
同时收到钱同时开票,我能不能写接:银行存款,贷主营业务收入、应交税费。
可以的,可以这么做的。
结转成本该什么时候结转啊
当月收到的钱,但电费是下月才交
你好,月末或者是你做了收入当天就可以。
那这个主营业务成本金额改写多少,
成本的分录为什么要贷银行存款
你好,你们不支付给自来水公司吗?
成本就是你当月确认收入对应的 你收了你的客户100,这个是当月的,你当月做了收入,那你支付给自来水公司的,这个就是属于成本。
假如收到客户100水费。借:银行存款100。贷主营业务收入91.74应交税费8.26。结转成本,借:主营业务成本,贷方怎么写呢
你们单位支付给自来水公司吗?支付的话就是银行存款,没有支付应付账款。
确认了收入当天不是要做成本了吗,支付水费肯定不是当天就支付,
你好,月末做不也可以的吗?
那是月末做结转,把这个月开票的水费,借:主营业务成本,贷:应付账款-自来水。等到下个月缴纳水费。借:应付账款-自来水借:管理费用-水费贷:银行存款。是这样吗
可以的,可以这么做的。