同学 之前是怎么做? 借 银行存款 贷 主营业务收入 销项税

老师我们是民非企业,3月份开了张1000元发票的小项目,没收到钱,做漏了,报完税才发现,我们没有无票收入,增值税是根据开票金额申报的,就是账做漏了,企业所得税就没没有这笔了。现在这个项目做不成了,5月开了红冲发票,我是想着做不成了,收入费用没有变化,可以直接在5月份直接在一个凭证里做开票时和红冲时的账务处理嘛?
5月份做了一张凭证,6月份发现发票有误,把发票退回去了,没有新开,请问要怎么做冲销分录?以下是5月份做的凭证? 借:在建工程 29469.03 待认证进项税 3830.97 贷:银行存款 33300
老师,请问2月份开了一张销项发票因为抬头写错了6月份做了红冲,又重新开了一张正确的发票,2月份的票已入账交税,开票金额不变。6月份红冲发票和开的正确的发票该怎么做账?发票是简易计税的普票。
老师,问一下我六月份记账有一笔费用进项发票,我入账进项税做了待抵扣没有认证,七月份发现这张发票有问题已退回重开,重开的发票日期属于7月份了,那么我六月入账的是不是要冲账,不可以直接把7月份发票放到六月账里吧
老师 5月份开出一张销项发票,直接做了银行账,没有挂账的,现在部分退货 冲红重开发票,怎么做账
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
老师 是的
同学 这个要冲减部分收入,开红票。 借 主营业务收入 销项税 贷 应收账款或者银行存款
不太理解 5月开的350 退回170 现在冲红后开180的发票 怎么做凭证 之前付清款项的
同学, 这个红冲后,需要你们退款吗?还是不需要退款?
老师 需要的。。
怎么做凭证啊
同学, 借 银行存款 580(1%2B13%) 贷 主营业务收入 580 销项税 580*13% 现在红冲 借 主营业务收入 180 销项税 180*13 银行存款 180*(1%2B13%)
580怎么算的
同学 打错字了 你的是 350 。 同学, 借 银行存款 350(1%2B13%) 贷 主营业务收入 350 销项税 350*13% 现在红冲的分录。 借 主营业务收入 180 销项税 180*13 银行存款 180*(1%2B13%)
借 银行存款 350(1+13%) 贷 主营业务收入 350 销项税 350*13% 现在这笔还要做吗
同学。 这个是全部的分录。 你之前做对了没? 之前做对了就不用做这个分录了。 这里老师是把你之前和现在冲减的分录都写出来了。
红字发票350的这张发票不用做吗?
同学, 5月开的350 退回170货款 。 现在冲红350的发票。 再开180的正数发票,是不是这样同学? 我有点不太理解你的提问了。
是的 5月开的350 现在退回170货 。 现在冲红350的发票。 再开180的正数发票 350之前是付清的 现在要退170
同学 这个从头到尾我们写一下分录吧: 借 银行存款 350 贷 主营业务收入 350/1.13 销项税 350/1.13*0.13 红冲 借 主营业务收入 350/1.13 销项税 350/1.13*0.13 贷 银行存款 350 借 银行存款 350 贷 主营业务收入 180/1.13 销项税 180/1.13*0.13 银行存款 170
好的 谢谢老师
不客气,请持续关注学习