同学 之前是怎么做? 借 银行存款 贷 主营业务收入 销项税

老师我们是民非企业,3月份开了张1000元发票的小项目,没收到钱,做漏了,报完税才发现,我们没有无票收入,增值税是根据开票金额申报的,就是账做漏了,企业所得税就没没有这笔了。现在这个项目做不成了,5月开了红冲发票,我是想着做不成了,收入费用没有变化,可以直接在5月份直接在一个凭证里做开票时和红冲时的账务处理嘛?
5月份做了一张凭证,6月份发现发票有误,把发票退回去了,没有新开,请问要怎么做冲销分录?以下是5月份做的凭证? 借:在建工程 29469.03 待认证进项税 3830.97 贷:银行存款 33300
老师,请问2月份开了一张销项发票因为抬头写错了6月份做了红冲,又重新开了一张正确的发票,2月份的票已入账交税,开票金额不变。6月份红冲发票和开的正确的发票该怎么做账?发票是简易计税的普票。
老师,问一下我六月份记账有一笔费用进项发票,我入账进项税做了待抵扣没有认证,七月份发现这张发票有问题已退回重开,重开的发票日期属于7月份了,那么我六月入账的是不是要冲账,不可以直接把7月份发票放到六月账里吧
老师 5月份开出一张销项发票,直接做了银行账,没有挂账的,现在部分退货 冲红重开发票,怎么做账
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师 是的
同学 这个要冲减部分收入,开红票。 借 主营业务收入 销项税 贷 应收账款或者银行存款
不太理解 5月开的350 退回170 现在冲红后开180的发票 怎么做凭证 之前付清款项的
同学, 这个红冲后,需要你们退款吗?还是不需要退款?
老师 需要的。。
怎么做凭证啊
同学, 借 银行存款 580(1%2B13%) 贷 主营业务收入 580 销项税 580*13% 现在红冲 借 主营业务收入 180 销项税 180*13 银行存款 180*(1%2B13%)
580怎么算的
同学 打错字了 你的是 350 。 同学, 借 银行存款 350(1%2B13%) 贷 主营业务收入 350 销项税 350*13% 现在红冲的分录。 借 主营业务收入 180 销项税 180*13 银行存款 180*(1%2B13%)
借 银行存款 350(1+13%) 贷 主营业务收入 350 销项税 350*13% 现在这笔还要做吗
同学。 这个是全部的分录。 你之前做对了没? 之前做对了就不用做这个分录了。 这里老师是把你之前和现在冲减的分录都写出来了。
红字发票350的这张发票不用做吗?
同学, 5月开的350 退回170货款 。 现在冲红350的发票。 再开180的正数发票,是不是这样同学? 我有点不太理解你的提问了。
是的 5月开的350 现在退回170货 。 现在冲红350的发票。 再开180的正数发票 350之前是付清的 现在要退170
同学 这个从头到尾我们写一下分录吧: 借 银行存款 350 贷 主营业务收入 350/1.13 销项税 350/1.13*0.13 红冲 借 主营业务收入 350/1.13 销项税 350/1.13*0.13 贷 银行存款 350 借 银行存款 350 贷 主营业务收入 180/1.13 销项税 180/1.13*0.13 银行存款 170
好的 谢谢老师
不客气,请持续关注学习