同学 之前是怎么做? 借 银行存款 贷 主营业务收入 销项税

老师我们是民非企业,3月份开了张1000元发票的小项目,没收到钱,做漏了,报完税才发现,我们没有无票收入,增值税是根据开票金额申报的,就是账做漏了,企业所得税就没没有这笔了。现在这个项目做不成了,5月开了红冲发票,我是想着做不成了,收入费用没有变化,可以直接在5月份直接在一个凭证里做开票时和红冲时的账务处理嘛?
5月份做了一张凭证,6月份发现发票有误,把发票退回去了,没有新开,请问要怎么做冲销分录?以下是5月份做的凭证? 借:在建工程 29469.03 待认证进项税 3830.97 贷:银行存款 33300
老师,请问2月份开了一张销项发票因为抬头写错了6月份做了红冲,又重新开了一张正确的发票,2月份的票已入账交税,开票金额不变。6月份红冲发票和开的正确的发票该怎么做账?发票是简易计税的普票。
老师,问一下我六月份记账有一笔费用进项发票,我入账进项税做了待抵扣没有认证,七月份发现这张发票有问题已退回重开,重开的发票日期属于7月份了,那么我六月入账的是不是要冲账,不可以直接把7月份发票放到六月账里吧
老师 5月份开出一张销项发票,直接做了银行账,没有挂账的,现在部分退货 冲红重开发票,怎么做账
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
老师 是的
同学 这个要冲减部分收入,开红票。 借 主营业务收入 销项税 贷 应收账款或者银行存款
不太理解 5月开的350 退回170 现在冲红后开180的发票 怎么做凭证 之前付清款项的
同学, 这个红冲后,需要你们退款吗?还是不需要退款?
老师 需要的。。
怎么做凭证啊
同学, 借 银行存款 580(1%2B13%) 贷 主营业务收入 580 销项税 580*13% 现在红冲 借 主营业务收入 180 销项税 180*13 银行存款 180*(1%2B13%)
580怎么算的
同学 打错字了 你的是 350 。 同学, 借 银行存款 350(1%2B13%) 贷 主营业务收入 350 销项税 350*13% 现在红冲的分录。 借 主营业务收入 180 销项税 180*13 银行存款 180*(1%2B13%)
借 银行存款 350(1+13%) 贷 主营业务收入 350 销项税 350*13% 现在这笔还要做吗
同学。 这个是全部的分录。 你之前做对了没? 之前做对了就不用做这个分录了。 这里老师是把你之前和现在冲减的分录都写出来了。
红字发票350的这张发票不用做吗?
同学, 5月开的350 退回170货款 。 现在冲红350的发票。 再开180的正数发票,是不是这样同学? 我有点不太理解你的提问了。
是的 5月开的350 现在退回170货 。 现在冲红350的发票。 再开180的正数发票 350之前是付清的 现在要退170
同学 这个从头到尾我们写一下分录吧: 借 银行存款 350 贷 主营业务收入 350/1.13 销项税 350/1.13*0.13 红冲 借 主营业务收入 350/1.13 销项税 350/1.13*0.13 贷 银行存款 350 借 银行存款 350 贷 主营业务收入 180/1.13 销项税 180/1.13*0.13 银行存款 170
好的 谢谢老师
不客气,请持续关注学习