你好,可以在8月份补做入账处理
7月份业务已计入管理费用,但是对方公司8月才开的发票。可以将8月份的发票粘贴在7月份的记账凭证后吗?
老师.7月份的手续费,银行8月份才开票。我已经在7月份入账了。发票可以直接贴到7月份凭证后面吗,还是每个月都要冲销啊。
7月份的主营收款,在7月有银行回单,但是7月份没有做账,做到9月份可以吗?
老师你好,出纳7月份打银行回单和对账单的时候,少打了几笔,导致没有7月入账,八月份又打出来给我了,需要反结账吗?这种可不可以做到8月份呢
#提问#假如1月份的银行未入到1月,补入到4月份,装订凭证时1月份的银行对账单应放在1月的账本还是放在4月的账本?
那7月的银行余额就会对不上,这个怎么办
你好,在8月份补做之后,就可以对上了啊
我是说7月的银行日记账
你好,7月的银行单没有入账,那当然是对不上的