你好,账上多几提了这些工资吗?如果是的话,需要的。
老师老师请问一下,21年人员工资保报多了,今年已经更正个税申报系统,年度汇算清缴的时候也把多的金额调增了,那账上还需要冲减去年多做的工资部分吗?
老师!20年9月份到12月份已更正了个人所得税,去掉了一个人工资,能在21年企业所得税汇算清缴里调整吗?
去年21年的工资多报了52500元,然后今年9月份更改21年12月份的工资减少52500元,这个需要调21年的汇算清缴和企业所得年报吗(小规模)
23年剔除了21年里面几个月的工资合计3万元,21年账上是盈利,汇算清缴也是盈利。这种情况是否需要调增21年企业所得税汇算清缴。
23年,员工投诉21年工资,我们更正工资后少了3万元,我需要改21年的账吗,我可以直接23年的时候做一笔调21年工资,然后23年汇算是多少就交多少可以吗。就不跑去21年改年报了?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
那就是要登录电子税务局上面更正这些申报了
对的,是的,是这么做的。