你好; 这个是给员工的吗 ;

老师您好!我是一个企业所得税汇算新手,我想问一下,我们企业12月计提工资1月发放,但1月发放的工资比12月计提时的少,1月账务处理时就冲销了12月计提然后重新分配再发放,那在做企业所得税汇算清缴,职工薪酬调整明细的工资栏中,实际发放是应该直接按照余额表的借方总数来填,还是要在这个基础上减去冲销的加上重新分配的呢?
老师,以前会计去年暂估了15万成本没冲一直挂账上,我们讨论了一下,说直接借:主营业务成本-150000,贷:应付账款-暂估-150000,这正常来说是不合规,但为了避免更正汇算清缴要补税和滞纳金之类的,商量了一个补救的方法就直接冲了在今年找票,如果按他们这么说的做了这个不合规的分录冲的话对我自己本人会不会有什么影响啊?
老师,去年有笔提成应该按55一单算,但按照60一单来算了,今年要给他把直接的差额调回来,他提成是按照营业额来算的,总营业额乘以百分比就去他已经发掉的工资,怎么计算方便
老师 我刚到一个新单位,公司2010年就成立了,销售电梯,维修服务,按年收钱,,他们一直记的EXCLE表,,现在要建内账,老板让核算今年的账,今年发生的需要算,从2023年开始算今年的账,2022年现金余额没有,银行存款倒是可以打印,2023年发生的费用单据我看见有,应收账款有,有存货,但是他们平时没登记,, 现在我怎么下手,先输入财务初始余额??先把2023年的财务账算出来??今年年底盘点再往进去输存货,行不行。。
老师 我刚到一个新单位,公司2010年就成立了,销售电梯,维修服务,按年收钱,,他们一直记的EXCLE表,,现在要建内账,老板让核算今年的账,2022年现金余额没有,银行存款倒是可以打印,2023年发生的费用单据我看见有,应收账款有,有存货,但是他们平时没登记,, 现在我怎么下手,先输入财务初始余额??先把2023年的财务账算出来??今年年底盘点再往进去新建存货可以吗?
老师,物业公司和乙方签订停车场租赁合同,运营收益的七成支付给乙方。物业公司又和丙方签订运营协议:收取的停车费85%支付给丙方作为丙方的运营管理服务费,充电服务费、洗车费由丙方负责收取,将15%给物业公司作为运营监管服务费。老师麻烦举个例子带上数据做个全套的分录
老师,我是新手会计,成本核算薄弱,只知道课本流程。实际工作中,怎么的操作,麻烦老师按经验教一下,谢谢,我们公司用的软件是金蝶云星空企业版。
老师,利税怎么计算?
请问之前是个体户,定期定额征收,今年4月成为一般纳税人,做账从什么时候开始。因为之前定期定额是不用做账的
你好老师个体户定期定额征收 一个季度经营所得税是9万 这个季度开票金额是98980.2 这个季度应该填实际开票金额是吗? 如果以后季度没有开票或不超核定金额 以前交的个人经营所得税会不会年终退回来?
老师,知道复利现值,怎么算年金现值系数?
老师,您好,请问个体户第一季度是核定的,第二季度变成查账的,那申报第二季度的时候个体经营所得收入是按增值税申报表的收入吗,还是按实际收入,这样申报表比对会异常吗
小规模公司出囗免销售额申报增值税那行
酒店收入需要哪些原始凭证
老师 法人网公户转了2400作为记账服务费的支出 当时就支付了,对方也给开了发票,服务费 这个专业分录怎么写
算是合伙人
你好; 合伙人的话; 你们这样的话; 就要冲 之前的分录 和计算的; 你 去修改工资表 ; 退款给你们
把这个差额就算在这次提成里,这个差额怎么计算就是
你好 ; 差额的话; 就 把你应计提的金额 - 实际支付的金额 = 差额