借应交税费企业所得税66万, 应交税费未交增值税370800, 贷银行存款。

8月10日,以工行网上电子缴税方式交纳上月未交增值税313308.84元、城市维护建设税21931.62元、教育费附加9399.27元、地方教育费附加6266.17元、代缴个人所得税9215.73元。
12月31日,根据网上代缴税款三方协议,建设银行转来电子缴税付款凭证交纳上月未交所得税660000元,增值税370800元。制作会计分录
12月31日,根据网上代缴税款三方协议,建设银行转来电子缴税付款凭证交纳上月城市维护建设税25956元,教育费附加11124元,地方教育费附加3708元。制作会计分录
12月31日,根据网上代缴税款三方协议,建设银行转来电子缴税付款凭证交纳上月未交所得税660000元,增值税370800元。
12月31日,根据网上代缴税款三方协议,建设银行转来电子缴税付款凭证交纳上月未交所得税660000元,增值税370800元。制作会计分录
老师自然人电子税务局扣缴端 只能登录一个公司的,不能登第二个公司的吗
老师,应收上级集中款,在其他应收款列示,报表其他应收款无余额,底稿要写这个科目吗?
你好老师工商年检你们变更联络员
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?