你好,同学 借,固定资产 贷,银行存款 应该这样处理
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
我公司是一般纳税人,半年前买了一辆车30万,因为当时是简易计税所以未抵扣增值税,入账分录是:借固定资产30万,贷银行存款30万,这半年已经折旧了3万,现在我们公司是一般计税开9%发票,车辆用于现在的工程,所以我想抵扣这辆车的增值税,会计分录应该怎么做?
老师:你好,我们公司有个股东以公司的名义买了汽车,我们公司也入了固定资产,借:固定资产 贷:银行存款,过了一年股东退股把汽车过户到个人名下,做的分录是 借:固定资产清理、累计折旧,贷:固定资产,下面还有什么分录呢,进项税是全额转出呢还是怎么计算转出,请老师指导
你好,我们公司去年前年都买了车专门用于配送,但我当时做账借:库存商品 进项税 贷:银行,这样显不出来我们有没有固定资产是吧,我现在该怎么做分录使得所有公司车都是资产
老师好!我们是汽车销售公司,然后采购了一些汽车饰品(电池护板玻璃贴膜这些)然后顾客买车赠送的,但是我现在收到对方开具的专票,专票有商品明细,我不想做库存商品进项这样分录,能不能直接做借销售费用应交增值税进项税,贷银行存款?
汇算清缴退回预交税款怎么做账
咨询下:企业所得税汇算清缴,忘记做了,可以补申报吗?
公司报销可以自行拟定报销标准,还是说要按照大众标准来呢
老师,劳务报酬比如上个月是4000,这个月是6000。上个月缴了640。那这个是累计4000+6000来算应纳所得额吗?
社保申报,是按照统一的最低基数吗
老师 会计继续教育注册账号时有一个学校的毕业时间怎么填 我是报考的成人高考明年才毕业的 这个时间可以填成明年吗
盘锦分公司2020年成立,沈阳总公司2015年成立,2020年成立盘锦分公司的时候所得税报表是和沈阳总公司一起申报的,盘锦分公司有固定资产200万,直到2024年已经折旧完了,现在2025年要把总分公司的报表拆开,不进行一起申报,还需要调整2025年之前的报表吗?分公司的折旧已经抵扣完成,需要把总公司的抵扣分公司的折旧调整出来吗?
请问老师,出口退税系统导入的报关单,不能删除了了嘛
8月份记录一张9月份的费用发票100元以内,我凭证已经打出来了,不高兴重新弄了,可以在9月份作废之后重新再做一遍,还是说这个小金额的不用管
老师,请问一下6月提前预支8月份工资,是直接做借应付职工薪酬工资 贷银行存款 还是借其他应收款 贷银行存款 等8月申报了 做借应付职工薪酬工资 贷其他应收款啊?
不显示抵扣税吗,那我现在把之前分录冲了,在写一个正确可以不,只是业务发生在去年,分录这月做上可以不
可以的,冲了写正确的 借,固定资产 应交税费,增值税 贷,银行存款
好的,谢谢
不客气,祝你工作愉快