你好,印花税=总的运费金额*印花税税率

老师好!我司与客户签订三年劳务服务合同,合同金额1400万,每月开票31万。请问我们的印花税怎么计算呢,按合同总额一次计算,还是按每个月实际服务费来计算印花税呢?这个税是要客户交还是我司交?该合同的印花税率是0.3‰吗?
15、甲公司于2019年10月成立,建立了1本资金账簿,其中实收资本和资本公积合计为500万元;当月与乙公司签订买卖合同,商品不含税价款50万元,增值税额为6.5万元;与丙运输公司签订运输合同,合同价款2万元,其中运费1.5万元,装卸费0.5万元。已知,买卖合同的印花税税率为0.3%,资金账簿的印花税税率为0.25%、运输合同的印花税税率为0.3%,根据印花税法律制度的规定,甲公司应缴纳印花税为()。A、1404.5元B、2730元C、2732.5元D、2742.5元,,,,,,为什么这个算运输合同呢只算另外两个,运输合同不算印花税里的吗
签订的运输合同没有运输费用的金额,写的按实际发生来算,那么印花税这块怎么交呢
只要开具发票,没有合同的,都要按视同有合同交印花税吗,货物买卖双方都要按买卖合同申报缴纳印花税,那像运输费也是双方按运输合同申报吗,还有代理服务费、代理报关费,餐饮费,劳务派遣费,这些呢应该选择哪个税目申报
每个月发生的运输费用需要交印花税吗,跟物流公司每年有签订没有金额的合同
老师好,以下图片中哪些费用项目可能涉及到纳税调整,请老师帮忙看看,在做企业汇算清缴。
老师我们4月5发的2月的工资,4月15号报三月所属期个税(2月的工资),这样操作可以吗
哪些可以计入职工教育经费?
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小规模纳税人,如果25年利润表亏损了,25年1季度,收入没超过30万,净利润盈利,1季度是必须交企业所得税吗
请问,第一季度企业所得税申报,不小心在“扶贫捐赠支出途额扣除”栏填写了100元,实际是无发生的。现在已申报,并已缴纳所得税了。该如何处理这100元?谢谢!
老师公司交商业险的人 可以当个税专项扣吗
请问老师免增值税收入怎么分录
老师比如实缴100万了,如果减资到20万,那剩下的80万是直接退给股东吗。然后红冲实收资本80万吗还是?
没有合同金额
你好,印花税=总的运费金额*印花税税率 (是针对这个回复有什么疑问吗)
运费是按实际发生的运费?没有合同
不是,是合同没有写明运费,这样交不交印花税呢
你好,需要缴纳印花税。是按实际发生的运费计算
好的,那请问我们缴纳了印花税以后,印花税票我怎么领取呢
你好,可以去税局领取税票贴花。
可不可以领了不贴,自个儿留着玩
你好,不可以这样做的