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老师,我们贸易公司上月有出口,但是供应商发票未全部取得,部分是暂估了成本。预计10月才会收全发票。取得发票的部分做了待抵扣进项税额。 那上月的账只是开了出口发票,申报了增值税,未申报退税,这个需要把待抵扣进项税转入到其他应收款-出口退税款吗?

2022-09-29 17:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-29 17:55

这个需要转到其他应付款这边。

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快账用户5949 追问 2022-09-29 17:57

没申请退税也要转是吗?纯出口的贸易公司,每个月底,进项税额、待抵扣进项税额都不留数,全部转走是吗?

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齐红老师 解答 2022-09-29 18:04

因为你这个最终都是出口要退的呀,那你就要转到其他应收款。

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这个需要转到其他应付款这边。
2022-09-29
你好,进项发票没有退税勾选也么有抵扣勾选吧?
2021-12-01
你好,如果是要申请出口退税的话,发票勾选的时候勾选退税。会计分录结转如下: 借:其他应收款——出口退税 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 因为这个进项税是可以申请退税的,所以挂其他应收款。
2020-12-31
你好是的,用于简易计税项目的不能抵扣,用于一般计税项目的可以抵扣,是这样的。
2023-07-27
你好,就算退回去,负数发票也不会给到你们的。是他们自己把自己的销项税给红冲掉。你们只需要把票据退回去,做进项转出就可以了。风险不在于你们,税务风险在于他们不收发票不开红字发票。
2022-05-16
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