您好 借:银行存款 贷:其他应付款

请问老师,本来没有给员工购买社保,但是员工离职要求补回社保款,我怎么做合适的会计分录
老师,员工交来买社保,怎样做分录?
老师,公司一下子补交员工3个月的社保。工资也已经发了,没扣社保个人部分,现在员工把社保个人部分钱交上来了,怎么做分录
老师,公司不发工资,只交社保,员工的部分要扣除,计提分录和缴纳社保分录是怎么样的
给员工交社保怎么做分录
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
25年的pos收款,账上是先挂的应收,实际结算到账冲应收,但当时当时没有做手续费,今年开了手续费发票,跨年了,现在要怎么做账啊?
怎样冲平其他应付款?
怎样冲平其他应付款?
你前面交社保是怎么做的账了?
借:管理费社保,其他应收(个人部分),贷:银行
你可以这样做, 借其他应收款--代缴社保费, 贷银行存款,收到款项, 借银行存款, 贷其他应收款--代缴社保费
前面不是用了其他应付科目?
做工资已经扣掉个人部分
这样做更好点,比用其他应付好。
交社保不用理,直接按照银行流水做,这个收钱做多一个分录,对吗?
是的,就是你说的这个意思
老师,这样做吗?
其他应收个人部分有783.09元余额在借方,怎样冲平?应付职工薪酬做平?
是的,这样也可以的,