您好 借:银行存款 贷:其他应付款
老师好,单位给不在职人员代交社保,收到该人员转来现金及代交社保时分录怎样做?
老师,员工交来买社保,怎样做分录?
老师,公司一下子补交员工3个月的社保。工资也已经发了,没扣社保个人部分,现在员工把社保个人部分钱交上来了,怎么做分录
退给员工多交社保,怎样做分录?
老师,给员工交的社保分录怎么做
去年营业成本,做成营业外支出了,那用以前年损益调整,结转到未分配利润中,那这时资产负债表不平,是什么原因
工资表上扣除的个税是年度预扣预缴税额有关还是年度应纳税额
老师,请问利润表上,所得税费用,除了我汇算清缴实际交税的部分,如果我还有递延所得税资产的话,是不是应该加上递延所得税资产这个数啊?
老师,收到餐费发票1500,员工报销的时候只报1200 借:管理费用—业务招待费1500 贷:银行存款1200 那还有300不平,怎么办?
老师好,公司有合同已经履行完义务,但是客户资金紧张,近期不会付我们钱。我们资金压力也大,没有开票,一是客户也不想现在接收我们的开票,二是我们没钱交增值税。但是老板想在报表上体现这笔应收账款,贷方如果目前不确认收入,有什么合适合规的科目可以放吗?
老师您好,有一名员工本来要出差,飞机票都定完了,但是因为突发状况没有去成,产生的退飞机票的费用公司答应给报销,请问这种情况怎么做账?具体的会计分录和记账凭证有哪些?
问题 1.个税(工资薪金所得)是按年度合并计算个人所得税,为什么每个月都要计算个税,是月度公司帮个人预扣预缴,年度汇算清缴的时候再多退少补吗?
老师,看看这道题,请问为什么要乘个8?
老师,为什么这两个不对
为什么个税每月都有预交,且并没有多处取得收入,个税汇算清缴时还需补税呢?
怎样冲平其他应付款?
怎样冲平其他应付款?
你前面交社保是怎么做的账了?
借:管理费社保,其他应收(个人部分),贷:银行
你可以这样做, 借其他应收款--代缴社保费, 贷银行存款,收到款项, 借银行存款, 贷其他应收款--代缴社保费
前面不是用了其他应付科目?
做工资已经扣掉个人部分
这样做更好点,比用其他应付好。
交社保不用理,直接按照银行流水做,这个收钱做多一个分录,对吗?
是的,就是你说的这个意思
老师,这样做吗?
其他应收个人部分有783.09元余额在借方,怎样冲平?应付职工薪酬做平?
是的,这样也可以的,