您好 借:银行存款 贷:其他应付款
@董老师,老师好那印花税也要交了,下个月也要红冲
老师,中级考试,单选,多选,判断题一共多少分呀?
请问注册地海口美兰区,注册资金2000万的是去哪里打印机读档案和章程。需要带工商局盖章的。
老师,我们是个体工商户,然后现在因为基本上没什么成本,1到六月有29436的收入,申报个体经营所得是不是只能填减免,然后交400多的税金,
发生福利费是怎么做账? 第一种: 借:管理费用/销售费用—福利费 贷:银行存款 第二种: 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
房产的在建工程转成固定资产,账面上但还没有全部竣工验收是不是就要交房产税
老师,您好!我想问下,试算平衡表哪里出问题,需要怎么做,能让期末余额相同?其他数据已确认,没问题!
老师,小企业会计准则下融资租赁购入固定资产该如何做账,每期支付租金对方给提供专票,税金该如何做?
老师您好,我开服务发票结转什么成本
个体工商户不开通公户,可以开通社保交社保吗
怎样冲平其他应付款?
怎样冲平其他应付款?
你前面交社保是怎么做的账了?
借:管理费社保,其他应收(个人部分),贷:银行
你可以这样做, 借其他应收款--代缴社保费, 贷银行存款,收到款项, 借银行存款, 贷其他应收款--代缴社保费
前面不是用了其他应付科目?
做工资已经扣掉个人部分
这样做更好点,比用其他应付好。
交社保不用理,直接按照银行流水做,这个收钱做多一个分录,对吗?
是的,就是你说的这个意思
老师,这样做吗?
其他应收个人部分有783.09元余额在借方,怎样冲平?应付职工薪酬做平?
是的,这样也可以的,