您好 借:银行存款 贷:其他应付款
2024年暂估分录借:工程施工100贷:应付账款100结转:借主营业务成本100贷:工程施工1002025年收到82万发票冲原分录借:应付账款100贷:工程施工100借:工程施工100贷:主营业务成本100按发票金额入账借:工程施工725663.72应交税费—进项税94336.28贷银行存款820000公司实行小企业会计准则,分录可以这样做吗?
老师你好,我现在有几张发票时2024年,不小心这个月入账,也抵扣了,增值税也报了,纳税期还没到,我现在咋办?
老师,您那里有酒店前台交接的文件表格吗
老师,外汇的当日收款汇率去哪里可以查到,谢谢
老师您好,请问某仓库没有房产证,公司如果租赁该仓库需要注意哪些风险。
残疾人工资是企业所得税年报那里管理人员的工资生成的,我其他做的生成成本工人工资,那报残保金是用那个呢还是合计一起
预付款审批单上的经办人写出纳还是实际上操作这笔业务的人
老师您好,公司的班车行驶证是公司的名称,如果用另一个公司付款,交保险可以吗?
我们公司本来有两个公司控股,现一家公司要退出,另外一家公司控股的话,优缺点有哪些
投资收益算营业收入吗
怎样冲平其他应付款?
怎样冲平其他应付款?
你前面交社保是怎么做的账了?
借:管理费社保,其他应收(个人部分),贷:银行
你可以这样做, 借其他应收款--代缴社保费, 贷银行存款,收到款项, 借银行存款, 贷其他应收款--代缴社保费
前面不是用了其他应付科目?
做工资已经扣掉个人部分
这样做更好点,比用其他应付好。
交社保不用理,直接按照银行流水做,这个收钱做多一个分录,对吗?
是的,就是你说的这个意思
老师,这样做吗?
其他应收个人部分有783.09元余额在借方,怎样冲平?应付职工薪酬做平?
是的,这样也可以的,