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老师,员工交来买社保,怎样做分录?

老师,员工交来买社保,怎样做分录?
2022-09-29 18:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-29 18:42

您好 借:银行存款 贷:其他应付款

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快账用户9272 追问 2022-09-29 18:43

怎样冲平其他应付款?

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快账用户9272 追问 2022-09-29 18:43

怎样冲平其他应付款?

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齐红老师 解答 2022-09-29 18:46

你前面交社保是怎么做的账了?

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快账用户9272 追问 2022-09-29 18:48

借:管理费社保,其他应收(个人部分),贷:银行

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齐红老师 解答 2022-09-29 18:51

你可以这样做, 借其他应收款--代缴社保费, 贷银行存款,收到款项, 借银行存款, 贷其他应收款--代缴社保费

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快账用户9272 追问 2022-09-29 18:53

前面不是用了其他应付科目?

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快账用户9272 追问 2022-09-29 18:54

做工资已经扣掉个人部分

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齐红老师 解答 2022-09-29 18:54

这样做更好点,比用其他应付好。

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快账用户9272 追问 2022-09-29 18:56

交社保不用理,直接按照银行流水做,这个收钱做多一个分录,对吗?

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齐红老师 解答 2022-09-29 18:56

是的,就是你说的这个意思

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快账用户9272 追问 2022-09-29 19:02

老师,这样做吗?

老师,这样做吗?
老师,这样做吗?
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快账用户9272 追问 2022-09-29 19:05

其他应收个人部分有783.09元余额在借方,怎样冲平?应付职工薪酬做平?

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齐红老师 解答 2022-09-29 19:05

是的,这样也可以的,

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