对的,是的,是这么做的。
老师,请教个问题,A公司小规模B个体户已注销,之前分别向某供应商采购商品,现在要支付供应商货款,供应商合并AB欠款开票给A,B个体户有 1000多元,是否可以做为售后维修费用进A公司结算 老师开票付款的 30000多中还有 300多是C个体户的也开票给A公司了,我们个体户是定额查收正常付款是不需要开票的,因为钱少就开票给A一起付了,A与C公司如何做帐,谢谢老师
老师,物业费开票项目名称写现代服务,物业服务,可以吗
老师,一般纳税人上个月税有留抵,这个月要交增值税不会自动抵扣吗?那之前多勾选的税,怎么处理?
A公司是一般纳税人,B公司是小规模纳税人,B委托A销售商品,款项由A收取,消费者从A的店铺下面购买商品,是由B发货,处理售后等问题,发票可以直接由B开具给消费者吗?
老师,请问如果是代账,要不要把国税局系统里面的成本票导出来给客户核对的,因为涉及到报销
我有一个问题,我是生产外贸企业,我的进项全部勾选了,不需要交增值税,还可以申请退税吗
老师好!公司对公支付给医院的公司员工每年体检费,公司非特殊行业的,必须要代扣个人所得税是吧?有那种方式是可以不并入个税不?
无偿使用的原材料要怎么入帐呢?
25年3月调增24年所得税应纳税所得额,并补交了相应税款,做账时分录应该怎么写?我做的是借:所得税费用,贷:应交税费_应交所得税。需要涉及利润分配_未分配利润吗?
老师,我们以前年度都是增值税是减免税额,后面也将减免税额转到营业外收入了,今年上个月税务说除了医疗方面的减免,其他类型收入不减免让我们自查,后面就补交增值税,现在怎么调账?谢谢?
对方有一个个体户一个个人独资,汇算清缴按照核定的10万计算,两边季度总开票金额不超30万就不要缴税,对吧?
你好,两个企业都是核定的吗?如果是的话,不需要做汇算清缴,但是金额最好不要开得太大,如果太大的话,税务局会要求你们合并到一块补税。
两边都是核定的10万,两边每月开4万以内可以吧?
可以的,可以这么做的。
如果一边核定一边不是,就得合并汇算清缴了吧?
你好,那只做一边的就可以了。