你好,空调安装公司工人干活弄坏了玻璃,赔偿给对方的金额是多少呢?
正保公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,购置了一台需要安装的生产用设备,与该设备有关的业务如下: (1)201×年1月20日,购入一台需要安装的设备,供生产车间使用,增值税专用发票上注明的买价为400 000元,增值税额为52 000元;另支付保险费及其他费用29 000元。 (2)领用设备交付本公司安装部门安装。安装设备时领用本公司生产用原材料一批,该项原材料的实际成本为60 000元,购进时支付的增值税进项税额为7 800元。 (3)安装设备时领用本公司部门产品一批,该批产品的实际成本为400 000元,税务部门核定的计税价格为600 000元,适用的增值税税率为13%。 (4)领用本企业工程物资一批,价款为100 000元。 (5)月末分配安装工程人员工资及福利费26 200元,用银行存款支付其他安装费用4 600元。 (6)201×年6月30日,安装工程结束并随即投入使用。 要求:编制甲公司201×年度购建设备的有关会计分录。
老师,请问员工从2019年10.11号开始休产假158天,每月公司基本工资1700元+五险一金公司部分799.12+个人部分工资内扣除436.11元,2020年1月17号收到社保局打入公司账户生育津贴共计17954.36元,2020年2月4号给员工报销了一笔生育医疗费3200元,要如何做账,麻烦帮我做下会计明细分录
1、甲公司购置了套需要安装的生产线,与V该生产线有关的业务如下:(答案中金额单位:元)资料一:(1) 2019年9月30日,以银行存款购人待安装的生产线,增值税专用发票上注明的买价为468000元,增值税税额为60840元,另支付保险费及其他杂费32000元,不考虑其增值税。该待安装生产线交付本公司安装部门安装。 (2)资料二:安装工程人员应计工资18000元,用银行存款支付其他安装费70000元,不考虑增值税。 (3)资料三:2019年12月31日,安装工程结束,并随即投人使用,该生产线使用年限为5年,采用双倍余额递减法计提折旧(预计净残值为0)。 (4)资料四:2021年12月31日,甲公司将该生产线出售,出售时用银行存款支付清理费用30000元,出售所得价款为500000元,假设增值税税额为9708元,全部存人银行。 要求;根据上述资料,分析回答下列问题。 (1)请根据资料一编写2019年9月30日购入生产线的会计分录 (2)请根据资料二编写安装生产线相关会计分录 (3)请根据资料三回答固定资产何时开始资本化?何时开始计提折旧?并编写资本化时点的相关会计分录 (4)请计算固定资产达到资本化到出售期间相关的折旧额并编写会计分录: (5)请编写有关出售固定资产的相关会计分录。
空调安装公司工人干活弄坏了玻璃,保险公司赔了800元,如何做会计分录?
大华公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%。2020年购置了一套需要安装的设备,与该设备有关的业务如下(1)2020年9月30日,为购建该设备向工商银行专门借人资金1000000元,并存人银行,该借款期限2年,年利率为9.6%,到期一次还本付息,不计复利(2)2020年9月30日,用上述借款购人待安装的设备,增值税专用发票上注明买价800000元,增值税额104000元。另支付保险等其他杂费64000元。该生产线交付本公司安装部门安装(3)安装设备时,领用本公司产品一批,该批产品的实际成本为107200元(4)应付安装工程人员工资146000元,用银行存款支付其他安装费用(普通发票)58800元(5)2020年12月31日,安装工程结束,并随即投人生产车间使用。该生产线预计使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧(6)2021年12月10日将该设备出售开出专用发票价款600000元增值税78000元收到价款存人银行。要求:1)编制大华公司2020年借款、购建生产线、年末计提利息的会计分录。(2)编制大华公司2021年每月计提折旧和年末计提利息的会计分录
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
就是银行回单上显示赔了800元
你好,你们需要把这个款项给到遭受损失的一方吗?
因为只是先收到银行回单,应该先不给。
你好,应该先不给,意思是今后会给吗?
我也不太确定,请把给和不给的分录都帮我做一下。假设后又给200元
你好 给的情况下,借:银行存款,贷:其他应付款 不给的情况下,借:银行存款,贷:营业外收入