你好。 借 管理费用 -租金 3500 贷 应付账款 3500 借 管理费用 -租金 3500 贷 应付账款 3500 借 管理费用 -租金 3500 借 应付账款 7000 贷 10500

5.某公司从2019年1月1日起,以经营租赁方式租入管理用办公设备一批,每月金5000元,按季支付。3月31日,公司以银行存款支付应付租金,收到增值税专用发一张,价款15000元,增值税2400元。要求:编制相关会计分录。
以经营租赁方式租入管理办公用设备一台,每月租金5000元,按季支付,3月31日甲公司以银行存款支付应付租金,要求一做计提应付经营租入固定资产租金的会计分录。二,三月31日支付租金时的会计分录。
6.A公司从2021年1月起,租了管理用办公设备,每月租金3500元,增值税税率13%,租金按季支付,2021年3月31日,用银行支付应付租金。分别做三个月的分录
A公司从2021年1月起,租了管理用办公设备,每月租金3500元,增值税税率13%,租金按季支付,2021年3月31日,用银行支付应付租金。分别做三个月的分录
甲公司2018年1月1日以融资租货方式租人一台设备,租金总额为240万元,合同约定租赁期开始日预付60万元,以后每年年末支付60万元,分3年于2020年12月31日全部付清租金,假设银行同期贷款利率为10%。已知:(P/A,10%.3)=2.4869。编制甲公司2018年1月1日租入固定资产、2019年12月31日至2020年12月31日支付租金、摊销未确认融资费用的会计分录。
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)