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老师,(1)如果当期已确认的收入发生退回,是不是在报税的时候销售额和销项税都要填写冲减后的金额。2.如果已经报税后又发生的销售退回是冲减当期的吗?还是这两种情况要单独列式

2022-09-30 21:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-30 21:35

如果你开了红冲的发票就是你说的2种情况

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快账用户9345 追问 2022-09-30 21:39

也就是说如果开了红冲发票的话,直接在销售额里填写红冲后的金额吗

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齐红老师 解答 2022-09-30 21:40

是的,就是那个意思的哈

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快账用户9345 追问 2022-09-30 21:40

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-30 21:41

不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

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如果你开了红冲的发票就是你说的2种情况
2022-09-30
您好,有的《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号附件1) 第四十三条:纳税人发生应税行为,将价款和折扣额在同一张发票上分别注明的,以折扣后的价款为销售额;未在同一张发票上注明的,折扣额不得从销售额中扣除。服务未达标、未按约定履行,开红字发票,需提供服务未完成的证明(如验收不合格记录)
2025-03-26
同学你好 企业会计准则和企业会计制度都用以前年度损益调整
2022-08-19
1.调整2023年的财务报表(如果可能且必要):如果企业仍然可以修改2023年的财务报表(例如,尚未发布最终年报或可以进行财务报表重述),则可以直接在2023年的财务报表中冲减相关销售收入。 2.在2024年的财务报表中反映:如果无法修改2023年的财务报表,企业需要在2024年的财务报表中通过适当的调整分录来反映这一销售退回。这通常涉及冲减2024年的销售收入(或增加费用),并可能涉及调整相关的成本和税费。
2024-05-27
意思是您把会计分录做在您退回的当期
2023-03-03
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