不需要的不用做了

如果企业预收了货款,借银行存款,贷预收账款, 等发了货后,借预收账款,贷主营业务收入,月末再结转成本,这么处理分录对吗
老师好,7预收客户货款,分录借:银行存款,贷:预收货款,8月出货给客户,当作8月销售收入,分录预收账款,贷主营业务收入+销项税额,还需要单独做一个分录入账分录,借银行存款,贷预收账款吗?不用吧
2022年5月收到发票,借:应收账款 贷:主营业务收入 ,6月份收到货款,记错账,借:银行存款,贷:预收账款 2023年调账会计分录 借:预收账款 贷 : 应收账款 这样做分录对吗?
零食充值一千 送200。怎么做分录。 是先借:银行存款1000 贷:预收账款1000 使用的时候 借:预收账款1000 销售费用200 贷主营业务收入1200。 还是 借:银行存款 1000 销售费用200 贷:预收账款1200。 使用的时候 借:预收账款1200 贷:主营业务收入1200
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借预收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 就这些吗?老师还需要加其他分录吗 老师
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
因为7月预收的时候就已经入账了
是的是的是这个意思的。