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老师好,请教一下,7月份的报销费用,当时做的时候还没有给他支付,分录是借管理费用,贷其他应付款,那么我现在用现金支付支付给他,借其他应付款,贷库存现金,那我的原始凭证用什么单据

2022-10-02 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-02 15:36

你好 对方给你开收据

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快账用户7198 追问 2022-10-02 15:38

收据不是不能入账吗?

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齐红老师 解答 2022-10-02 15:38

做支付证明可以做帐

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快账用户7198 追问 2022-10-02 15:40

怎么做支付证明呢

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齐红老师 解答 2022-10-02 15:40

证明你们是现金支付的

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齐红老师 解答 2022-10-02 15:41

人家说的白条不允许做 但是现在都可以做 汇算清缴调增就可以了

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快账用户7198 追问 2022-10-02 15:45

汇算清缴时做纳税调整吗?

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齐红老师 解答 2022-10-02 15:49

你好是的 是的 是的

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你好 对方给你开收据
2022-10-02
你好   转给你 应该是做 借其他应收款 贷银行存款。 怎么会是做  借库存现金,贷其他应付歌。? 
2021-06-07
同学,你好 你付钱,让对方给你写个收据
2020-12-04
你好,如果你借库存现金贷其他应付款,最好给他开一个收据,你实际有收到钱吗?没有收到的话就做第一种。
2022-10-22
您好,第一步其实是 借 其他应收款 贷 库存现金的
2023-02-25
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