你好 如果企业亏损,就不用计提。因为申报表上如果利润是负的,且没有其他调整项目,申报表就不能生成有税的数据。

老师,在没有补9月份的账的话,收入我知道了,费用我知道了9月的,就是成本9月没有做账,没有出利润表,企业所得税别人做到了8月,9月我们10月才接回来的。我现在怎么报税呀?9月份抵扣了 不用交税。企业所得税收入知道,成本不知道怎么算出来?
老师我想问,比如7月初发6月的工资1000,6月的工资不是6月末就计提了嘛,就已经入了费用。7月末计提7月的工资1100。8月初报7月企业所得税的时候,能减掉的费用只能是发放的6月工资,而不能减掉7月计提的工资。是不是这样的老师?那不就有差异吗?报企业所得税的时候需要怎么处理吗?
老师。一月份有收入也不用计提所得税吧?等三月计提就可以是吗
咨询一下,交接过来一家机电设备公司,7-8-9月开票1个月做成了主营业务收入,其他两个月做成了其他业务收入。其他业务收入不提现在利润表上的话,就不用交企业所得税了吗?
老师,六月份有利息收入128,是不是要计提企业所得税?计提的话,是不是用要用累计利润来算,倒挤出这个月的所得税费用?
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
好的,谢谢老师
客气了,如果满意可以五星评价哈,谢谢