同学,你好 嗯嗯,是的
我没有代账公司,有会计证,这样我给其他公司报税可以吗
关于财管计算内含收益率,内插法计算,为什么有时候是12%-10%,有时候又是6%-8%
在建帐套,全屋定制是属于哪个行业?
今日开始记账,想在快账上做账,我们是做全屋定制的,今天收到客户定金26500,总价是46500,要怎么记账
分摊减值后资产账面价值大于等于可收回金额的意义在哪里?能举例吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版)
老师:台球馆多收客户钱,退还20元,这个会计分录怎么做
老师公司要注销固定资产得怎么处置
非同一控制下的吸收合并不需要考虑资产单位评估增值吗
老师你好,有一个问题请教一下,公账户有余额,但从财务报表数据来看利润是亏损状态,应付还欠着股东的钱,这种情况需要怎么处理
老师 营业执照的主营和其他一般怎么分?
同学,你好 主营业务一般放在第一个
那像我说的这两个,一个是工程服务,一个是销售材料,那个发生的多那个就做为主营吧。也不能非得看营业执照这样吧
同学,你好 恩恩,是的,不是非得看营业执照
好的 老师 明白啦 谢谢
不客气,满意请5星好评,谢谢
老师 还有个问题 就是我本身是8月的电费 但是发票每次都是下个月才能开出来 就是9月开的发票 这种情况我这张发票入到几月份
同学,你好 入到9月份
就是这样的,备注栏里写的是8月份的电费,发票日期是9月
那这是8月份的电费呀 老师
同学,你好 8月暂估费用,发票9月入
那老师我8月这样暂估吗?然后8月份结转的分录 这笔电费是负数对吗老师?然后9月冲减了8月份的暂估分录,直接再做一笔支付分录。对吗老师帮我看看
同学,你好 暂估费用 借:管理费用 贷:其他应付款
那老师9月份的两笔分录怎么做?金额我三笔分录都写2371.84吗
同学,你好 9月份,红冲这笔分录 借:管理费用 负数 贷:其他应付款 负数
然后我再这么做实际支付的分录就可以了对吧老师。那我暂估分录和红冲分录都不用附发票,实际支付的时候附这张发票?
同学,你好 恩恩,是的