同学,你好 嗯嗯,是的

个人独资企业:xx工程设计管理服务部 一般经营项目是: 工程技术咨询;工程监理;设计咨询和技术服务;工程项目管理;室内外装饰装修设计;企业管理咨询服务;净化设备销售;机电设备及配件销售;五金配件销售;消防安全器材的销售;工程设备租赁;国内贸易;经营进出口业务。 许可经营项目是:建筑装饰工程的设计与施工;建筑劳务分包; 想问一下老师,我接到生产车间的装饰工程,可以开建筑服务*装饰服务,普通发票吗?如果不可以,建议我怎么开票为好?
老师,就原来问过你的一家公司是提供电机安装服务的,营业范围第一条是发电机组和电梯等的技术研发和销售:第二条是系统安装调试、咨询和服务等;再往后面是数据中心的规划和设计、存储和服务,半导体、材料的研发及销售,还有提供智能建筑服务、机电、环保工程和服务等; 像这个开出去的发票只有第一条算是主营业务吗?第二条及后面的都是其他业务收入吗?我认为技术公司对发电机组的安装、维保服务应该也是主营收入吧? 我看以前会计只把第一条的记入主营收入,其他都记入其他业务收入,这样对吗?
老师你看我这个营业执照范围是这样的,都包括到了哪些行业呢名称 青海智才劳务有限公司 经营范围 一般项目劳务服务(不含劳务派遣);装卸搬运园林绿化工程品工;土石方工程施工;对外承包工程;金属门窗工程策工;工程管理服务;普通机械设备安装服务;家具安装和维修服务;建法工作机核与设备租售;机械设备租销;建筑材料销售;建筑用金属配件销售(除依法须经批准的项目外。凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目;建筑劳务分包;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;施工专业作业;住宅室内装饰装修消防设施工程施工;建筑智能化工程施工;工程造价咨询业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
老师好!请问房地产企业,未租赁用机械,由一家租赁公司提供塔吊安装、拆卸、保养服务,但营业执照上经营范围:工程机械及配件销售、租赁、维修, 1.塔吊、人货梯的安装、拆卸,开经营租赁*租赁 2.塔吊、人货梯的保养,开经营租赁*维修 分项分金额按上述开票吗 个人对第2点的大类,是现代服务还是建筑业劳务
老师好,我们公司的营业执照上有温室大棚设施安装销售及配套服务,还有后面的温室大棚配件及保温被生产加工及销售,我开票大部分开的是建筑服务*工程服务,备注栏里写上工程地点和工程项目,那开的这个指的就是我营业执照上的温室大棚设施安装销售及配套服务这一条,剩下后面的我们销售大棚配件和保温被是不是就可以做为其他业务收入。主营收入是工程服务。
我记得个别报表商誉是不体现的 不单独做账的,为什么财务软件资产负债表会有商誉这个科目呢 在哪里用的上这个科目
小规模法人一定要交社保吗
老师,化验室用的器血,器具,显微镜,天平,浊度仪,管,瓶,蒸溜器,量杯,量瓶,通.风厨等记入管理理,还是记入制造费里?
请问老师,单位2025年度处置了很多笔固定资产,有的是处置收益、有的是处置损失,总体是处置的收益,企业所得税汇算清缴,还需要把损失的放到A105090么,还是说总体是处置的收益(放到营业外收入了)就不用填写A105090了呢。
个体工商户分小规模纳税人和一般纳税人吗?
老师您好,申报个人所得税,上个月系统正常申报的个税也导出报表了,这台电脑重新更新了一下,但数据也都导入导出了,现在要申报个税正常导入工资表,按标准模板,但是一导入,也说格式不对,说这些人员的身份信息不存在 有什么办法解决
一般纳税人都交什么税,税率是多少?
个体工商户只能一个名字,,每月分利润的时候其他股东的钱,是可以直接公户发放,还是必须打到法人私户,法人再分?
老师,请问待转销项税额是哪个科目,谢谢
老师,请问一下,前两天老板购买一批货物,因为要给对方装卸费,对方要求打款到他的私户,否则不做交易,我只能跟老板提议把他的工资发给他,然后由他自己用个人卡去付装卸费,谁知道过两天卡老板卡就被封住了,不会是因为这个原因吧?(董孝彬老师)
老师 营业执照的主营和其他一般怎么分?
同学,你好 主营业务一般放在第一个
那像我说的这两个,一个是工程服务,一个是销售材料,那个发生的多那个就做为主营吧。也不能非得看营业执照这样吧
同学,你好 恩恩,是的,不是非得看营业执照
好的 老师 明白啦 谢谢
不客气,满意请5星好评,谢谢
老师 还有个问题 就是我本身是8月的电费 但是发票每次都是下个月才能开出来 就是9月开的发票 这种情况我这张发票入到几月份
同学,你好 入到9月份
就是这样的,备注栏里写的是8月份的电费,发票日期是9月
那这是8月份的电费呀 老师
同学,你好 8月暂估费用,发票9月入
那老师我8月这样暂估吗?然后8月份结转的分录 这笔电费是负数对吗老师?然后9月冲减了8月份的暂估分录,直接再做一笔支付分录。对吗老师帮我看看
同学,你好 暂估费用 借:管理费用 贷:其他应付款
那老师9月份的两笔分录怎么做?金额我三笔分录都写2371.84吗
同学,你好 9月份,红冲这笔分录 借:管理费用 负数 贷:其他应付款 负数
然后我再这么做实际支付的分录就可以了对吧老师。那我暂估分录和红冲分录都不用附发票,实际支付的时候附这张发票?
同学,你好 恩恩,是的