你好,可以的,建议你把这个待抵扣改成待认证。

未抵扣的专票:借:原材料/主营业务收入 应交税费-增值税(待抵扣进项税) 贷:银行存款 等到下月抵扣了是不是 借:应交税费-应交增值税(已抵扣进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税
老师 11月有一张进项没有抵扣 做了借:原材料 应交税费 应交增值税 进项 贷:应付账款 12月份 做了 借:应交税费/待认证进项 贷:应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票 怎么做分录
老师,待抵扣分录,到时候做的抵扣的在转进项吗吗分录是怎么做的 借 原材料 应交税费-应交增值税-待抵扣 贷 应付账款 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-待抵扣
你好..原材料本月入库..但是进项够了..没有勾选.. 借:原材料 应交税费-待抵扣进项 贷:应付吗 等到哪个月抵扣了 借:应交-进项 贷:应交-待抵扣吗
借:原材料、库存商品等, 借:应交税费-待认证进项税额, 贷:应付账款、银行存款等, 借:应交税费-应交增值税-进项税额, 贷:应交税费-待认证进项税额 老师 这个不通过待抵扣直接从待认证转入到进项税额也可以吗?
普通机械安装服务、调试类或其他偏设备类的经营范围。发票:现代服务*安装服务费,,可以的吗?还是说安装应该归建筑服务
新注册的公司实收资本到位是几年?
老师考中级需要补几年的继续教育呀
老师,企业建账前花了20万左右,都是股东垫付的现金,没有发票,这种情况怎么做账
公司收到稳岗补贴,次月发放给员工,怎么做会计分录?发放的金额需要缴纳个税吗?
老师您好!收到的发票比预付款金额 少了1元,当时说后面开票补上,后面一直未发生,预付还有1元,怎么做分录 呢
老师,我们销售平时月份都按基本工资,8000发,我按3%扣税,这个月有提成,工资46000,扣个税按多少税率扣
老师,麻烦问下,我们不是金融公司,主要销售医疗器械及机器人手腕等业务,我们要承接FA业务,帮别的企业拉到投资后,收取相关服务费,问下,我们的营业范围没有融资咨询服务,北京的企业可以添加融资咨询服务这个经营范围吗,北京的企业可以办理投资业务吗
朴老师:刚刚的问题,继续咨询您!
窗贝贝科技经营部,这个交个人所得税还是企业所得税
借:原材料 应交税费-待认证进项 贷:应付吗 等到哪个月抵扣了 借:应交-进项 贷:应交-待认证 这样吗
对的,是的,是这么做的。