你好,可以的,建议你把这个待抵扣改成待认证。
未抵扣的专票:借:原材料/主营业务收入 应交税费-增值税(待抵扣进项税) 贷:银行存款 等到下月抵扣了是不是 借:应交税费-应交增值税(已抵扣进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税
老师 11月有一张进项没有抵扣 做了借:原材料 应交税费 应交增值税 进项 贷:应付账款 12月份 做了 借:应交税费/待认证进项 贷:应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票 怎么做分录
老师,待抵扣分录,到时候做的抵扣的在转进项吗吗分录是怎么做的 借 原材料 应交税费-应交增值税-待抵扣 贷 应付账款 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-待抵扣
你好..原材料本月入库..但是进项够了..没有勾选.. 借:原材料 应交税费-待抵扣进项 贷:应付吗 等到哪个月抵扣了 借:应交-进项 贷:应交-待抵扣吗
借:原材料、库存商品等, 借:应交税费-待认证进项税额, 贷:应付账款、银行存款等, 借:应交税费-应交增值税-进项税额, 贷:应交税费-待认证进项税额 老师 这个不通过待抵扣直接从待认证转入到进项税额也可以吗?
内账,原公司已买出团备用矿泉水13元/件,计入管理费用—办公用品13元,贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元,是做借银行,贷其他业务收入15?还是借方负数管理费用-15元?有个差额2元不退。可以这样做吗?
老师,给出纳转的备用金是计入其他应收款出纳,还是库存现金出纳
老师你好!我们是招投标代理机构,评标专家给我们评标我们需要支付劳务费,对方需要开增值税,可是对方一年才能开具12张发票,这个我们要怎样处理了,先给对方转账年底统计金额联系专家开票吗?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
小规模公司税率有多少。。。。。。。
无动力游乐场开票赋码怎么付
个人代开房租跟公司开房租税率
核定征收的个体户,季度开票超过30万怎么办?
老师你好,我们收到厂家开具给我们的一张负的44500的红字发票,会计是这样做账的,我有点理解不了,麻烦老师指导一下
其他业务成本和其他业务支出是一样的吗?两个有什么区别
借:原材料 应交税费-待认证进项 贷:应付吗 等到哪个月抵扣了 借:应交-进项 贷:应交-待认证 这样吗
对的,是的,是这么做的。