同学你好 我给你写下分录 借:在建工程450 累计折旧550 贷:固定资产1000 借:银行存款2 贷:在建工程2 借:在建工程600 贷:银行存款600 借:固定资产1048 贷:在建工程1048 考点2个地方 一个是被替换的固定资产原值100 需要考虑这部分账面价值是多少100/1000*500=50 转入在建工程的金额=1000-500-100+50=450 第2是替换的变价收入冲掉在建工程 答案是1048

老师,这题答案选什么,麻烦写一下计算过程,谢谢!
老师你好,请问这个题怎么做,麻烦写一下计算过程谢谢
麻烦老师做下这几道题,有计算的麻烦写下过程,急
这个题计算过程麻烦写一下
老师好,这题选什么,计算过程麻烦写一下
朴老师,电商平台提现是只能提到公户吗??其他个人私户是否可以提现?
老师,请问,财务系统上挂的负数的税调了后,税局的现金流量表有点变动正常吗
老师,新年好!比如2025年12月开入的增值税专用发票,在2026年1月勾选抵扣,这样开入库单时间为2025年12月还是2026年的勾选抵扣当月?
个税申报时,专项扣除有几个月没有添加扣除,汇算清缴时,还可以扣除吗
老师,新年好,请教下,债券的溢价和折价实际利率法根据债券面值的现值乘上实际利率算出的利息与票面利息的差异求得;而债券计提利息用票面利率和票面金额,实际利率与支付成本求得的两国差来转到投资收益,实际利率法和利息计提两种情绪有关联么,实务中是怎么操作呢?
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
2万元为什么不是加上,而是减去啊
卖废品的收入啊 不是支出
那那个替换的50的会计分录是怎么做到
借:营业外支出50 累计折旧50 贷;固定资产100 借:在建工程450 累计折旧450 贷:固定资产900