您好,月末领用的材料是多少?
【例】顺和公司为一般纳税人,增值税率13%,运输费增值税率11%。材料采用计划成本法核算,材料成本差异按照大类材料进行分配,按本月材料成本差异率分配材料成本差异额。 v20*1年10月,月初结存某类材料情况如下: 甲材料:数量:4 000千克,单位计划成本:20元; 乙材料:数量:2 000千克,单位计划成本:25元; 丙材料:数量:1 000千克,单位计划成本:15元; 材料成本差异(借方):6 776元。完成下列各业务的账务处理。 (1)购入甲材料3 000千克,货款63 000元,增值税额8 190元。不含税运费3 000元,增值税390元。发票账单已经收到,货税款已用存款支付。 (2)10月2日:甲材料已验收入库。 (3)10月8日,购入乙材料2 000千克,货款48 000元,增值税额6 240元。不含税运费1800元,增值税198元。发票账单收到,开出并承兑期限为三个月的商业汇票 (4)10月8日,乙材料已经验收入库。 (5)购入丙材料1 000千克,材料已验收入库,发票账单尚未收到。月末按计划成本暂估入。
齐鲁公司为增值税一般纳税人。2021年5月1日,采购员王一笑采购5000千克A材料,单价30元/千克,增值税税率13%,价税合计169500元。对方垫付运费4000元,增值税税率9%,增值税税额360元。齐鲁公司签发一张商业承兑汇票支付货款,材料尚未收到。5月8日,上述材料到达企业,验收入库。请对上述业务进行账务处理。
齐鲁公司为增值税一般纳税人。2021年5月1日,采购员王一笑采购5000千克A材料,单价30元/千克,增值税税率13%,价税合计169500元。对方垫付运费4000元,增值税税率9%,增值税税额360元。齐鲁公司签发一张商业承兑汇票支付货款,材料尚未收到。5月8日,上述材料到达企业,验收入库。请对上述业务进行账务处理。
.凯盛公司为增值税纳税人,材料按计划成本计价核算。该公司2019年7月初“原材料”账户为借方余额135000元,“材料成本差异"账户为借方余额11961.40元。7月份发生经济业务如下:(1)4日,上月甲公司发来的在途A材料已到达并验收入库,该批材料实际成本75400元,计划成本77700元。(2)10日,向乙公司采购A材料,价款110000元,增值税14300元,运杂费1490元,增值税为135元,货款125925元已用银行存款支付,材料已验收入库。该批材料计划成本为110000元。(3)12日,向甲公司购入材料,价款150000元,增值税19500元,该公司已代垫运杂费1857元,增值税为167元。公司签发并承兑一-张票面价值为171524元、一个月到期的商业汇票结算材料款项。该批材料已验收入库,计划成本为160000元。(4)15日,向丙公司采购B材料4000千克,价款为150000元,增值税为19500元,该公司已代垫运杂费2246元,增值税为202元,货款共171948元已用银行存款支付,材料尚未收到。(5)25日,向丙公司购买的B材料已运达,实际验收
华海公司为工业企业,增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,存货采用计划成本计价。材料按类别计算材料成本差异,甲类材料包括A、B两种,A材料计划单位成本为每千克100元,B材料计划单位成本为每千克85元。按每笔业务结转人库材料的计划成本,入库材料的成本差异于月末一次结转。该企业甲类材料的月初余额为350000元(计划成本)甲类材料的材料成本差异额月初余额为6024元(贷方余额) 2019年7月该企业发生如下业务: 1.8日,从外地采购A材料16000千克,增值税专用发票上注明的材料价款为1690000元,增值税税额为219700元,运输公司开具的增值税发票上注明的运费为5000元,增值税税额为450元,材料尚未运到。根据货款、增值税额及代垫运杂费的金额,签发为期三个月的商业承兑汇票一张。 2.16日,本月8日从外地购入的A材料已运到并如数验收入库
结账的流程是先过账,再结转损益,再结账吗?
请问免抵退申报汇总表是哪里的表格?是报增值税时的表格 还是 出口申报里的表格?
员工从我们内部一个公司签到另外一个公司发工资1,需要怎么操作?除了社保公积金增减员还得重新签合同吧
老师,小规模双定户,银行汇给临时工工资,备注工资可以吗?
老师。你好。算个含税便宜还是不含税便宜怎么算
您好老师,我公司食堂工作人员是通过劳务派遣公司招聘的,这种情况我公司需要代扣代缴个税吗?
老师 小规模纳税人酒店上个月亏了12万,老板买东西垫付了2万,酒店这个月需要还贷款13万,所以和老板借15万,老板把自己垫付的两万抵扣了借给酒店13万,这笔业务怎么做账
老师你好,光伏发电,剩余的电卖给供电公司,开的销售发票,怎么结转成本?比如开票7000元,怎么结转成本?急急
老师好!请教:一餐饮店,库房收到一批免费没花钱的蔬菜,然后各厨房(中餐部门、凉菜部门等)又陆陆续续领出去,做成菜成品卖出去,这个账怎么做呢?
老师!24年四季度企税交的钱,做账忘计提了,报表没有提现,年报也忘调整了,怎么办