你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的

请问老师,在月末结账的时候,固定资产模块对账,显示图一,总账和固定资产,有差异,对账不平,怎么办呀
您好老师 系统是金蝶kis专业版v16.,我启用固定资产模块,已经生成凭证,现在固定资产和总账对账,显示不出来总账里面的数据呢,请老师看看附件图片是怎么回事呢?
老师好,做账系统结账时显示固定资产与总账对账不符,要怎么处理呀
老师好,变卖固定资产,在处置完固定资产会计分录之后,显示账务和固定资产卡片有差异怎么办,要删除卡片中的固定资产吗
老师,在录入购入固定资产凭证时,出现如下提示:当前期间启用了资产模块,手工修改或录入资产凭证,将导致资产模块数据与总账资产数据对账不平,对账不平不影响总账结账。但为保证数据一致与准确,建议通过资产模块生成凭证。请问老师这是什么意思,如何用资产模块生成凭证。
去年24汇算清缴时按账务的报表申报的,没按审计调的因为审计有一笔收入应该是24年给的但没给审计填表没填账算到了24年收入里,今年25年的审计延续上年的就报这次收入调出来了因为属于24年的,可是去年汇算我是按账报的,那今年我做25年汇算清缴时我是按审计调后报的可是她又把这笔调出来了,那我做25年汇算时要是按审计报就没有这笔收入了那我是不是得把这笔加上呀,加收入里还是调增呢可以这么报吗?
老师,如果员工离职了,过年放假的几天,还给不给他算工资呢?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答。你说联营啥意思?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
就是,我是个做账小白,上一任会计走的时候告诉我,公司的账是两个月结一次,本月是9月,我去做计提折旧的分录时,显示期间是8月,计提日期是9月。8月还没有结账,所以我登录进8月,进行对账结账的时候,先在总账模块进行了记账,对账,点结账的时候窗口弹出(固定资产)系统未结账,总账系统不能结账的弹窗。然后我又到固定资产模块-期末,进行对账,点了对账以后,系统提示“存在未生成凭证的卡片,是否继续对账”,点击确认,完成,以后,显示本期对账不平。所以到这里就卡住了,没办法进行结账了,老师
根据你的描述,我们可以一点点的排除故障,首先你确定一下是不是在结账前有操作过固定资产模块了,这个顺序不能乱,一定是要先处理固定资产模块的
我先操作了总账模块老师,先总账模块记账,对账了,然后总账模块结账前,才到固定资产模块做了-期末-记账-对账的动作,然后显示了本期对账不平
这个顺序就不对了,你要先做固定资产模块的
那现在要怎么做
你要反结账回去,重新做固定资产,然后再结账的
可是我还没有结账,只是记账和对账这咋反结账啊老师
系统提示什么,可以截图给我看一下吗,就现在这样操作的
固定资产模块显示,存在已折旧但未生成凭证的卡片,不能结账
你这个应该是固定资产模块点了折旧操作,但是没有生成凭证,你查一下一共有几个月凭证这边没有计提的,做一张凭证一次性补计提。