你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的

多缴纳的印花税,怎么申请退还呢?
合同上约定税率是3%但实际开的是9%,有事吗?
付境外的货款,对方需要开发票吗
取得固定资产的弃置费用影响什么科目 是营业外收入吗
老师您好,公司以股抵债,将子公司100%股权抵给其他公司,需要怎么交税?
租赁合同,承租方和出租方都要交印花税吗?
老师,请问股东分红计入什么科目,怎么做凭证
老师,公司有两套商品房对外出租,按租金报房产税,6月份退租了,空了3个月,10月又出租了,那这个房产税怎么报
一般纳税人采购私人货物没有发票,该货物对外开发票销售了,这种怎么做账,报表上怎么填报
老师 开票资料 有一项电话号码,必须要写吗,因为公司没有固话, 填写手机号可以吗
就是,我是个做账小白,上一任会计走的时候告诉我,公司的账是两个月结一次,本月是9月,我去做计提折旧的分录时,显示期间是8月,计提日期是9月。8月还没有结账,所以我登录进8月,进行对账结账的时候,先在总账模块进行了记账,对账,点结账的时候窗口弹出(固定资产)系统未结账,总账系统不能结账的弹窗。然后我又到固定资产模块-期末,进行对账,点了对账以后,系统提示“存在未生成凭证的卡片,是否继续对账”,点击确认,完成,以后,显示本期对账不平。所以到这里就卡住了,没办法进行结账了,老师
根据你的描述,我们可以一点点的排除故障,首先你确定一下是不是在结账前有操作过固定资产模块了,这个顺序不能乱,一定是要先处理固定资产模块的
我先操作了总账模块老师,先总账模块记账,对账了,然后总账模块结账前,才到固定资产模块做了-期末-记账-对账的动作,然后显示了本期对账不平
这个顺序就不对了,你要先做固定资产模块的
那现在要怎么做
你要反结账回去,重新做固定资产,然后再结账的
可是我还没有结账,只是记账和对账这咋反结账啊老师
系统提示什么,可以截图给我看一下吗,就现在这样操作的
固定资产模块显示,存在已折旧但未生成凭证的卡片,不能结账
你这个应该是固定资产模块点了折旧操作,但是没有生成凭证,你查一下一共有几个月凭证这边没有计提的,做一张凭证一次性补计提。