同学你好 根据您上边的提示,应是报关单、进项税发票信息还没有回传到电子税务局。 第一条是提示您申报出口的数量大于报关单数量。 你再检查下。

申报出口退税数据自检提示监管方式不存在是什么原因?
老师,我报关退税申报表数据自检出现下面反馈,这是什么原因?
你好,出口退税申报自检之后,跳出一条,申报的美元离岸价(108611.60)超过报关单电子数据中的(94612),应该是什么原因呢?
老师您好,我申报出口退税,提交数据自检,出现如下,是什么原因
我在网厅申报的出口退税,数据检查提示商品码异常调整,是什么原因?
劳务报酬的员工可以自己申报缴纳个税吗
先开了发票,下个季度再收钱,应该什么时候确认收入
、某企业2024年1月1日的房产原值为3000万元,3月31日将其中原值为1000万元的临街房出租给某连锁商店,不含税月租金5万元。当地政府规定允许按房产原值减除20%后的余值计税。根据房产税法律制度的规定,该企业当年应缴纳房产税( )万元。不懂怎么算
老师,固定资产清理的时候开票了,该怎么申报收入,分录是怎样的
偶然所得个税申报选劳务报酬(不适用累计预扣法)?
认股权证计算增加的普通股股数时,不是:(每股市价-行权价)*数量/每股市价吗?每股市价不影响稀释每股收益吗?
甲卷烟厂为增值税一般纳税人,2024年3月从烟农手中购进烟叶,支付买价100万元,并且按照规定支付了10%的价外补贴,同时按照收购金额的20%缴纳了烟叶税。将其运往乙企业(增值税一般纳税人)委托加工成烟丝,支付不含税运费7.44万元,取得货运增值税专用发票,向乙企业支付加工费,取得增值税专用发票注明加工费12万元、增值税1.56万元。已知烟丝消费税税率为30%,乙企业应代收代缴消费税( ) 问,需要按照收购农产品再扣除吗?
老师出口退税需要开具出口的发票么, 一个订单分不同月份收到订单定金和尾款, 然后分几个报关单出货的 那我开票的时候选择哪个月的汇率
老师你好,新成立的公司,没有业务,需要报税吗
1一6月为核定征收,1一3月已交税款,7一9月变查帐征收,7一9月开要23万,无进项,如何申报
报关单,进项发票还没有回传到电子税务局局?那我要怎么处理
你是第一次申报吗?在电子税务局出口退税模块都可以实现的。
是第一次申报
你的报关单都导入了吧/
我是通过电子税务局在线申报自己采集的报关单
那应是数据还没有传递过来,你把提出有问题的这几个, 看一下说申报出口数量与报关单剩余使用数量,包括下边的提票逐张检查一下。如果实际有,而上边有提示,应还是信息传递的原因。
另外,我们的数据如果用到申报期数据,要等申报期结束后才能作出口退税申报。
没有利用申报期数据,我现在申请出口退税是退5-6月的
第一个问题,你再看一下是不是报关单上的单位和数量和你申报的数量和单位不一样
没有信息的,你要按下列方法去作。 进项税发票需要在综合服务平台中做退税勾选认证。 出口企业去主管税务机关进行退税申报预审,提示没有出口报关单信息和增值税专用发票信息的,企业可以按照以下方法操作: 根据《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号)第2条规定:税务机关受理企业出口退(免)税预申报后,应及时审核并向企业反馈审核结果.如果审核发现申报退(免)税的凭证没有对应的管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息不符的,企业应按下列方法处理: 1.属于凭证信息录入错误的,应更正后再次进行预申报; 2.属于未在中国电子口岸出口退税子系统中进行出口货物报关单确认操作或未按规定进行增值税专用发票认证操作的,应进行上述操作后,再次进行预申报. 3.上述原因外,可填写《出口企业信息查询申请表》,将缺失对应凭证管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息不符的数据和原始凭证报送至主管税务机关,由主管税务机关协助查找相关信息.主管税务机关如果查询电子数据传输系统有电子信息,可通过出口退税审核系统运维层报省局运维处理.