你好同学 2021年4月销售给B公司一批商品应4月确认收入
某企业20X8年9月份发生经济业务如下: 1.企业销售商品一批,售价50 000元,其中 40 000元货款已收讫; 2.以银行存款预付下月 租金35 000元; 3.用银行存款支付本年度第三季度短期借款 利息15 000元 4.预收销售货款28 000元,款项已存入银 行 5.本年6月份已预付第三 度的保险费1800元; 6.上月预收货款的产品本月实现销售收入 12 000元; 7.用现金支付本月份水电费1300元 8.本月应计劳务收入4 800元 9.收到上月提供劳务收入6 000元存入银行。 根据上述资料,分析确认收入费用填入下表中,并分别采用权责发生制和收付实现制计算9月份净损益。 经济业务序号 权责发生制 收付实现制 收入 费用 收入
A公司2021年4月销售给B公司一批商品,价格38 000元,商品已经发出,8月份收到货款。 A公司又于4月以银行存款9 000元支付租入生产设备第二季度4、5月和6月的租金。 请问A公司4的收入和费用是多少? 如何确定收入和费用的归属期间,是记入发生当月,还是计入收付当月 ?
A公司2021年4月销售给B公司一批商品,价格38000元,商品已经发出,8月份收到货款。A公司又于4月以银行存款9000元支付租入生产设备第二季度4、5月和6月的租金。如何确定收入和费用的归属期间,是记入发生当月,还是计入收付当月?
材料:A公司2014年4月销售给B公司一批商品,价格38000元,成本25000元,商品已经发出。根据合同规定,B公司须在2014年8月一次付清货款。A公司又于5月以银行存款8000元提前支付租入生产设备6月和7月的租金。对于上述业务,如何确定收入和费用的归属期间,是记入发生当月,还是计入收付当月,必须事先明确采用什会计基础。
材料:A公司2014年4月销售给B公司一批商品,价格38000元,成本25000元,商品已经发出。根据合同规定,B公司须在2014年8月一次付清货款。A公司又于5月以银行存款8000元提前支付租入生产设备6月和7月的租金对于上述业务,如何确定收入和费用的归属期间,是记入发生当月,还是计入收付当月,必须事先明确采用什么会计基础。
老师,根据资产负债表的资产总计的期末数,和利润表,我填的企业所得税数额对吗
老师,请问一下,社保的注销流程,是不是填写上传注销社会保险缴费登记表就行的了呢?
老师,销售商品没有确认收入怎样做分录?
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?
A公司又于4月以银行存款9 000元支付租入生产设备第二季度4、5月和6月的租金。 请问A公司4的费用是9000/3=3000