你好,需要根据业务发生情况,把之前的账务处理补齐

老师好,公司2021年10月注册,一直是筹建期,只有投资款转入,其它全是筹建期的支出,从注册开始代理记账公司一直O申报,汇算清缴,年报都是O,直到2022.5月才买财务软件,现公司还没开始生产没入收入入账,建账从什么时间开始比较好
公司从一月份注册成立但是一直没有发生业务,三月份才发生业务,账套的建立时间从一月开始建立还是从三月开始建立?
公司去年五月成立 一直没有内账 现在开始要建立内账 初始金额已经取得 是从2022年一月建账还是五月建账 数据怎么取得
老师晚上好,建筑工程公司开业几年,没有建账。现在要建账,应付账款,对应科目是什么,还有应收账款,借应收账款,贷方是什么科目。
老师好,建筑公司开业几年一直没建账,现在才开始建账,要怎样建账才合适。
9810出口模式下,该怎么报税,取哪个数什么增值税呢?
老师,我用电子营业执照 登录政务网,能登录进去 但是没显示公司信息,我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的,是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ?
固定资产没有发票入账,后期有什么风险呢
固定资产没有发票,可以入账么
股东分红单位代扣代缴个税在哪里申报?
老师您好,请问老师用友T6财务软件,日期我设置好了,导出报表之后日期分散比较远,怎么办呢?
这个月申报期最后一天是几号?
公司有很多关联公司,母公司和子公司互相开发票,但是根据合同开,这个有问题吗
老师好,实缴资本100万 股权占比100% 所有者权益 29万,那转让这个股权 要是平价转让的话 转让价是100万 还是29万
老师,请问电子税务局出口退税管理功能客户端工具,从哪里下载?
我把应收账款理清楚了,借应收账款,贷方是什么科目合适。
还有应付账款,借方是什么科目合适,贷方应付账款。
你好,需要根据业务发生情况,把之前的账务处理补齐 比如实现收入,款项没有收到 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 比如购进材料,款项没有支付 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款
我10月份建账,把10月初的现金和银行存款,借现金或银行存款,贷实收资本,这样可以吗
你好,不可以。 需要根据业务发生情况,把之前的账务处理补齐 ,这个才是处理办法
应收账款和应付账款我明白怎么做了,那期初现金和银行存款要怎么做分录合适。
你好,把之前业务发生的分录补齐,自然就有期初现金和银行存款的余额啊 只需要针对发生额做分录,而不是针对期初余额做分录啊