你好1; 一般是按照开票金额来预交的

建筑劳务清包工,外地跨区域施工,开具发票的金额和外经证上面填写的金额不一致,发票是898744,外经证上面合同金额是898477,已经根据外经证上面的金额预缴过增值税了,怎么办?
合同金额是不含税的 外经证开具的时候也填成不含税的了 这种肿么办 且之前也预交过一部分了
请问外经证上的合同金额根据实际开票金额填还是根据合同金额填,因为之前已经预缴过一部分税款了
老师,合同上未注明总价格,以实际收款为准,目前开了一部分票,我可以根据开票金额交印花税吗??
外省工程,合同签的总金额是预估金额,实际按照真实工程量做的结算单开票结账。请问这个外经证能不能根据每次的结算单单独开具?
老师,对公账户毎笔交易的手续费是每次凭证一起做?还是月底一次性一张凭证合计做?
一般纳税人报表上得上期留抵和账上什么科目核对
老师,下边是我们公司的经营范围,可以开发票里边的这个项目么?
老师我们是货运代理公司,上游车队开过来的票是9个点,那我们是不是也要开9个点出去,如果其中有些费用,税法上是允许开6个点的,但车队统一是以运输费形式开给我们,全部9个点,那我们是不是也必须开9个点?
老师你好请问:公司23年开票接近两百万,所属期23年11月和12月才开始申报工资,这两月工资申报一模一样如图共64.8万。没买社保没走公户对税局说的是现金发工资,税局专管员说要部分工资要调增,让我们准备劳动合同等证明工资真实性来反驳他的质疑,这个应该如何处理好呢?
来事,A合伙人投资100万,B合伙人投资100万,C合伙人投资100万,D合伙人投资100万。合伙成立一个合伙公司。这个合伙公司用400万投资E股份有限公司,由于A合伙人出事了。想撤资。所以从合伙公司从E股份有限公司撤回A合伙人25%的份额,撤回120万。然后A再从合伙企业撤资。这写操作都涉及哪些税。按哪些税目交税。
一般纳税人辅导期管理设置是由办税厅操作还是税源单位税收管理员操作呢
老师 问一下,我们这个月11.1号开始变为一般纳税人,我们十月份还没付款的业务,能让供应商开专票吗?
你好老师,受益人备案在哪里备案呢,怎么操作呢
管家婆工贸版T3 BOM单设置了耗用量,实际领用只能按设置的耗用量来领吗?如是实际耗用与设置的不一致怎么处理,请朴老师帮忙解答
那我填金额时按合同金额填还是开票金额填
你好; 你可以按照开票金额; 开票一次预交一次; 或者是按照合同金额一次性预交; 实际中 都可以 的