一、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)

挂证人员的社保个人部分,公司出,该怎么做账呢
老师,请问挂证人员的社保个人部分也是公司出的,请问怎么做账呀?对方不让申报个税
老师老师请问挂证人员社保个人部分也是公司出,且不能申报个税,该怎么做账啊
员工社保补缴员工汇入个人补缴部分该怎么做账呢?社保补缴又该怎么做账呢
公司给挂证人员购买的社保怎么做账务处理和申报个税呢
老师您好,可转债,转股的时候,是增发新股嘛?
开票税额少于收到专票的税额 多出来的怎么处理?
这个7月购买固定资产,不得是8月开始计提折旧,到2018年年底不是计提5个月吗?题中算折旧为什么算半年呢
开票税额少于收到专票的税额 多出来的怎么处理?
资本公积增加的金额用2000来减去400,是问你来的呀
净收益为什么最后那里要20除以360没明白
有没有在深圳地区的老师,在社保网页添加了新员工,去社保费管理客户端 添加社保工资填报时 提示不通过 原因是:该人员无效,或无有效险种,但是回到社保网页查询时 提示该员工已经在本单元 正常参保,怎么处理呢
国家税务总局2011年第25号公告是否失效,根据这条我司存在1960元坏账能否企业所得税前扣除
郭老师,怎么等比例减资,实缴和认缴有差别吗,比如我们注册1000万,现在想减到100万
老师 麻烦问一下 我们取得运输发票 对方有十个车 运输 但是发票只开了一个车牌号可以吗?
不是挂证费,是给挂证人员交的社保,没有给这些人发工资
那是可以和其他人的工资社保一样处理的,个税可以0申报的, 计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
没有给挂证人员发工资,但是社保个人部分单位出了没找个人收
相当于发个人的是工资,代扣代交了社保,实发工资为0
好的,谢谢老师
老师,那这样工资就只有几十几百这样可以吗
不客气,有空给五星好评。
老师,那这样工资就只有几十几百这样可以吗
你好,可以的, 没问题