一、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)

挂证人员的社保个人部分,公司出,该怎么做账呢
老师,请问挂证人员的社保个人部分也是公司出的,请问怎么做账呀?对方不让申报个税
老师老师请问挂证人员社保个人部分也是公司出,且不能申报个税,该怎么做账啊
员工社保补缴员工汇入个人补缴部分该怎么做账呢?社保补缴又该怎么做账呢
公司给挂证人员购买的社保怎么做账务处理和申报个税呢
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
不是挂证费,是给挂证人员交的社保,没有给这些人发工资
那是可以和其他人的工资社保一样处理的,个税可以0申报的, 计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
没有给挂证人员发工资,但是社保个人部分单位出了没找个人收
相当于发个人的是工资,代扣代交了社保,实发工资为0
好的,谢谢老师
老师,那这样工资就只有几十几百这样可以吗
不客气,有空给五星好评。
老师,那这样工资就只有几十几百这样可以吗
你好,可以的, 没问题