你好,学员。具体哪里不清楚
1.本月份生产产品领用甲材料80000元、乙材料23200元,其中:生产A产品领用60000元,生产B产品领用40000元,基本生产车间耗用3200元。 2.本月份发生水电费9800元,其中:生产A产品耗用5000元,生产B产品耗用4000 元,基本生产车间照明耗用800元,款项已用银行存款支付。 3.结转本月份职工薪酬32000元,其中:制造A、B产品的生产工人薪酬分别为16 000元和12 000元,基本生产车间管理人员薪酬4000元。 4.计提本月份基本生产车间用固定资产折旧10 000元。 5.以银行存款支付基本生产车间的财产保险费2 200元。 6.以银行存款支付基本生产车间固定资产的修理费5 000元。 7.以银行存款支付基本生产车间办公用品费800元。 8.根据A、B产品的生产工时分配制造费用,A产品本月份生产工时为7 500工时,B 产品生产工时为5 500工时。 9.本月份A产品已全部完工,验收人库,产量为1 000件,计算其总成本和单位成本。 造费用按生产工 B产品尚未完工。
资料:红冠工厂10月份第一基本生产车间生产甲、乙、丙三种产品,共计生产工时33000小时,其中:甲、乙、丙分别为10000小时、15000小时和8000小时。本月发生各种制造费用如下: (1)以银行存款支付劳动保护费1400元; (2)车间管理人员工资及福利费2850元; (3)车间消耗原材料1500元; (4)车间计提固定资产折旧费1500元; (5)以库存现金支付车间办公用品费550元; (6)以银行存款支付车间水电费450元。 要求: (1)编制第一车间制造费用发生的相关会计分录。 (2)采用生产工时比例法分配其制造费用并编制分录。
完成以下业务分录,企业存货的核算方法采用实际成本法。(1)工资费用:基本生产车间生产工人工资25000元,其中甲产品生产人员工资20000元,乙产品生产人员工资5000元,车间管理人员工资1200元,行政管理人员工资80000元,销售人员工资6000元(2)材料费用:生产甲产品材料费17675元,生产乙产品材料费22725元,基本生产车间车物料消耗1060元,维修与材料2000元,其他消耗3000元。(3)折旧费:固定资产原值基本生产车间为25000元,管理部门为50000元,月折旧率0.6%(4)用银行存款支付基本生产车间办公费700元,其他200元;支付销售部门人员差旅费3000元;支付管理部门办公费300元,其他费用200元。(5)外购电费:甲产品生产耗电2000度,乙产品生产耗电1000度,车间照明耗电1500度,管理部门耗电1000度,单价为每度0.2元。(6)分配制造费用,甲产品生产工时为3000小时,乙产品生产工时为2000小时(7)甲乙产品验收入库会计分录
某企业生产甲、乙两种产品,2021年10月份基本生产车间发生的部分费用如下:一般耗用材料3000元;办公费600元,水费50元,及其他费用1700元,均以银行存款支付;外购动力费180元,基本生产车间管理人员工资1,600元,计提福利费224元;生产车间9月份固定资产折旧3000元。9月份增加固定资产折旧额700元,9月份减少固定资产折旧额300元;本月银行支付修理费1449元和保险费1350元,生产甲产品耗用工时8000小时,乙产品2000小时。要求:1、根据上述业务,编制会计分录2、分配结转制造费用(用工时分配)
1.简答题某企业本期发生生产过程业务如下,请编制会计分录(1)仓库发出A材料233000元,其中甲产品耗用150000元,乙产品耗用80000元,生产车间耗用2000元,行政管理部门耗用1000元。(2)分配当月职工工资100000元,其中,生产工人工资60000元,要求按生产工时比例在甲乙产品之间分配(甲产品生产工时2000小时,乙产品生产工时1000小时),车间管理人员工作20000元,行政管理人员工资10000元,销售人员工资10000元。(3)当月发生水电费共计30000元,其中生产车间耗用20000元,行政管理部门耗用10000元,用银行存款支付。(4)计提当月固定资产折旧,其中生产车间固定资产折旧8400元,行政管理部门固定资产折旧5000元,销售部门固定资产折旧6000元。(5)月末,按生产工人工资比例分配制造费用。(6)假定本月初生产成本没有余额,本月投产的产品全部完工入库。提交
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?