你好 是的,这个小微企业是有减半征税的
老师,我们报税是小微企业缓缴,因为我们不是可以享受小微企业减半征收企业所得税,系统报表显示缓缴的话,我们就是全额上税了嘛,那不是享受不了小微企业减半征收的福利了嘛
老师,我们是酒店业,我看看我们是小微型企业啊,可以我申报所得税的时候显示我们不属于小微型企业,那我怎么办,这个可以改吗?
老师,我申报印花税时提示我是否适用小微企业“六税两费”减征政策,那老师,我怎么判断我公司是不是小微企业呢,谢谢
老师,所得税申报的时候显示我们是小微企业,附加税申报减半的政策我们是不是也适用小微企业啊
老师,我们企业是光伏发电企业,企业所得税享受三免三减半,现在已经是到减半企业所得税了,同时我们公司现在也是小微企业,是否能够叠加同时享受减半政策及小微企业优惠政策,谢谢老师
老师,直播行业是给税务局上传收入吗,主播的个税不是公司报的,是别的平台报的,这样有风险吗
请朴老师解答,老师我想请问一下,画红笔的地方,计算增值税的时候,契税为什么不扣
老师,个税是按一年的累计收入核算吗,
老师好如果预收减少900那资产负债表就不平了,怎么调,预收减少是因为预收结转成收入了
老师,我账上有个A单位欠我货款,但是这个钱是由B单位来还的,他们两个是一个法人,那这个需要准备一个什么证明吗?
聘用的员工是退休人员,已经退休了又出来打工,工资怎么申报?是在劳务费那里申报吗?需要按照劳务费扣除个税吗?
老师,现在向银行借款10万,应付账款5万,结果把10万都付给了客户,客户把多出来的5万元转给了我司的友情个人,前财务做账挂:其他应付款-友情个人,这样做账合规吗?
老师发票金额418.7税务局可以抵扣金额415.48老师怎么做账呢?
老师,我们是高新技术企业,现在在填报科技型中小企业申报,我们汇算清缴表A107012 本年研发费用加计扣除总额填写3208654.35.那研发费用加及扣除所得税减免额是多少呢
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”,可以做实收资本科目吗
但我们9月份的资产总额超过了5000万,但是报所得税的时候是平均数,还是把我们划为了小微企业
是的,这个是系统自动判断的
这个季度平均值怎么计算啊
所得税申报的时候显示我们是小微企业,附加税申报减半的政策我们是不是也适用小微企业啊 这个问题还有疑问吗?
那我如果不报季报所得税的情况下,怎么知道我还是不是小微
这个是系统自动计算出来的 他是有标准的 1、年企业应纳税所得额300万以下; 2、企业的从业人数在300人以下; 3、资产总额在5000万以下。