高铁的增值税进项税额是545,除以1.09乘以9%。
A公司员工小陈坐飞机到上海出差,取得航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价7200元,燃油附加费100元,机场建设费50元。这张行程单可以抵扣的进项税是多少。
请计算9月份的增值税应纳税额。 某商业企业是增值税一般纳税人,2021年8月末留抵税额8000元,9月业务如下,计算9月增值税应纳税额: (1)零售日用商品,取得含税收入350000元; (2)外购计算机20台,取得增值税专用发票,发票上注明每台6000元,其中5台办公用,5台捐赠希望小学,还有10台全部零售,零售价每台8000元; (3)购入商品一批,取得增值税专用发票,价款100000元,税额13000元; (4)业务员出差,取得航空客票行程单,行程单上注明票价4000元,燃油附加费50元,机场建设费200元,合计金额4250元; (5)3个月前从农民手中收购的一批粮食毁损,账面成本5278元; (6)从农民手中收购大豆/吨,税务机关批准的收购凭证上注明价格55000元。 (7)将2个月前购入的一批布料捐赠受灾地区,账面成本20000元,同类商品不含税销售价格30000元。
2022年4月份,甲公司有以下报销单:①小林《有正式劳动合网}报销陆丰与成都之间往来的车票共2681.5元,其中:从陆丰到广州的高铁票161.5元;广州到成都的飞机票980元,另外付了燃油费附加180元和机场建设费80元;从成都到陆丰的大巴车1280元;在成都市内车票157.05元,其中增值税普通发票不含税金额80元,增值税6.6元,的士发票66元(发票上没有购买人的姓名和身份证号》,增值税额4.45元,②小徐[有正式劳动合同】报销2019年3月的车票,陆丰到北京的离铁票共2100元。③陈老师(聘请的专家帮公司做咨询服务)报销陆丰与深圳往来的高铁共160元。④小王报销陆丰与美国旧金山之间的飞机票8500元,另支付燃油费加780元和机场建设费900请计算甲公司本月可以抵扣的增值税进项税额
A公司为增值税一般纳税人,2021年12月发生如下业务:1.2021年12月A公司员工王一一出差乘坐飞机旅客行程单表明的票价3000元,燃油附加费50元乘坐高铁取得火车票上注明价款1000元,乘坐网约车取得增值税普通发票上注明金额200元税额6元。乘坐汽车取得汽车票上注明金额300元2.购买农产品收购凭证上注明的价款10万元3.进口货物取得海关进口专用缴款书注明税额2.6万元,发生运输费,取得普通发票上注明的价款20000元,增值税600元4、购买原材料含税采购成本113万元5、购买固定资产取得增值税专用发票,固定资产成本50万元计算可以抵扣的进项税额
公司为增值税一般纳的税人,2021年12月发生如下业务:A公司为增值税一般纳税人,2021年12月发生如下业务:1.2021年12月A公司员工王一一出差乘坐飞机旅客行程单表明的票价3000元,燃油附加费50元乘坐高铁取得火车票上注明价款1000元,乘坐网约车取得增值税普通发票上注明金额200元税额6元。乘坐汽车取得汽车票上注明金额300元2.购买农产品收购凭证上注明的价款10万元3.进口货物取得海关进口专用缴款书注明税额2.6万元,发生运输费,取得普通发率上发票上注明的价款20000元,增值税600元4、购买原材料含税采购成本113万元5、购买固定资产取得增值税专用发票,固定资产成本50万元计算可以抵扣的进项税额
老师你好,有一个问题请教一下,公账户有余额,但从财务报表数据来看利润是亏损状态,应付还欠着股东的钱,这种情况需要怎么处理
老师这道题为什么选择C选项
老师公司要注销固定资产得怎么处置
老板的亲戚是该拉拢还是只用做好表面工作
小规模纳税人,普票开了26万,专票开了3万,这情况要交税吗
企业之前是亏损,今年经营有利润,但是还未补足之前亏损的,请问这样情况下,今年有利润是否可以分配给股东?
老师忙吗方便吗可以给我看看这个题不,第四问,低于市价70%需要核定,但是计算最低价算的是60%是怎么来的可以给我解释一下吗 麻烦会的老师详细解答一下。
这个实际利率选6.05还是6.19呢
请问老师,1.维修部门用客户置换的旧零件抵减工时费如何开票记账?2.新车毛利率从5%突降至2%应先排查哪些科目?3.销售为冲业绩低价卖车但虚高装饰得财务如何干预?4.发现钢筋销售无进项票但客户要求开13%专票如何处理?5.“维修工单成本拆分”怎么做?6.怎么搭建“存货跌价模型”?7.“制造业成本分析报告”从哪些方面入手,怎么分析? 请老师根据以上问题依次做出详细解答。
老师,债务重组有笔分录是,借应付,贷库存,贷销项。这样没有确认收入,岂不是隐瞒了收入吗,不理解为什么这样处理,请指教